您好 按進(jìn)度確認(rèn)增值稅 然后確認(rèn)收入 繳納企業(yè)所得稅
老師好,有兩個(gè)問題需要向您咨詢:建筑業(yè)某大項(xiàng)目,年未確認(rèn)收入及費(fèi)用,是否會影響到所得稅按季預(yù)交,并受處罰?是否可按結(jié)算進(jìn)度確認(rèn)完工進(jìn)度?謝謝!
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師請問建筑業(yè)按進(jìn)度來確認(rèn)收入時(shí)是不是只需交所得稅,增值稅等實(shí)際開票時(shí)再確認(rèn)?謝謝
請問老師:建筑業(yè)增值稅及企業(yè)所得稅 納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)點(diǎn)分別是什么時(shí)候確認(rèn)?增值稅及企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?謝謝!!
老師請問建筑施工企業(yè)如果按成本來按進(jìn)度核算收入的話,是不是會提前交稅?如果未開票確認(rèn)了收入的話,所得稅和增值稅都需要提前繳納嗎?謝謝
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那如果先確認(rèn)了收入,后期再開票,那增值稅什么時(shí)候確認(rèn)?
確認(rèn)收入的時(shí)候?qū)?yīng)確認(rèn)增值稅
那請問到時(shí)開票時(shí)有了發(fā)票怎么做賬?確認(rèn)收入和增值稅時(shí)沒發(fā)票可以嗎?
確認(rèn)收入和增值稅時(shí)沒發(fā)票可以 您看我前面圖片分錄
老師請問到時(shí)票了怎么做賬?直接把票放在之前做的分錄后面嗎?謝謝
直接把票放在之前做的分錄后面? 也可以把前面的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄