你好同學,僅供參考: 以上您所說的稅費都需要預計提的。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
建筑勞務公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發(fā)生那么多,收入不按開票金額確認是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業(yè)所得稅收入會出現(xiàn)不一致有什么風險嗎?
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務發(fā)生時間的問題,開工前收到預收款就發(fā)生納稅義務,就要報稅,開工后收進度款,開發(fā)票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進項抵扣,不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師請問建筑施工企業(yè)如果按成本來按進度核算收入的話,是不是會提前交稅?如果未開票確認了收入的話,所得稅和增值稅都需要提前繳納嗎?謝謝
咨詢一下老師,我們建筑服務行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方沒有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)?。恳簿褪钦f,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目