你好! 查一下具體的業(yè)務(wù)看看差額是哪幾筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,補做分錄。
老師您好!請問一個企業(yè)剛開業(yè)時銀行上發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有入賬,所有的收支都是用“現(xiàn)金”這個科目的,但現(xiàn)在有開票出去也在銀行收回貨款,因為之前一直沒有記賬開戶前的數(shù)據(jù)也不好理清,能不能在某個時段開始記?(就是從9月開始記,知道9月前銀行有個余額然后就是9月發(fā)生的數(shù))請問這個余額怎樣做分錄才能更好的銜接下去?
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
之前的財務(wù)離職,我過來接手,然后發(fā)現(xiàn)就是在金蝶中,核對去年銀行存款余額的時候發(fā)現(xiàn)從9月份開始,余額都不對不上,這樣我怎么調(diào)整。是記在發(fā)現(xiàn)問題的月份嘛,分錄又是怎么做。比如銀行余額是6500. 可是金蝶是32000。怎么做調(diào)整呢
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報表的時候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費用表和資產(chǎn)負債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問一下這樣報表出來是不是不對?是否是當(dāng)時利息調(diào)整那筆做錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財務(wù)報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對余額嗎?稅務(wù)會要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會查嗎?
請問老師,小額繳費工會組織工會經(jīng)費,返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財務(wù)制度范本發(fā)來一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開一家子公司用來交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務(wù)
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購進商品28.3,賣出單價17,虧本買了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個單價入賬
老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負債表不平,計入哪個科目?實收資本跟稅務(wù)報表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個公司,分紅的時候要交什么稅嗎?