你好? 這個(gè)是個(gè)人社保使用了兩個(gè)科目? 一般使用一個(gè)科目就可以 這樣可以抵消 但要不是一個(gè)人或一件事 那么是可以使用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的 要是就是同一人或同一件事情的社保(比如不涉及個(gè)人補(bǔ)交)用一個(gè)科目 其他應(yīng)收款或使用其他應(yīng)收款之一
他人在我公司進(jìn)行社保掛靠,提前打了一筆錢過來這種別人掛靠在公司的社保如何記賬 還有收到預(yù)付的社???,做的是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 不知道這個(gè)步驟的處理是否有問題 也請(qǐng)老師一起解答一下
老師,像個(gè)人自費(fèi)社保掛靠的,錢在同事哪里全額扣除,那掛靠這個(gè)人的其中單位承擔(dān)部分是 計(jì)提入費(fèi)用?還是入其他應(yīng)收款?入費(fèi)用的話,其他其他應(yīng)收款對(duì)不上,入其他應(yīng)收的話,和社保明細(xì)對(duì)不上。
老師,其他應(yīng)收款掛的個(gè)人代扣社保,其他應(yīng)付款掛的代扣社保,銀行帳還是對(duì)的,這個(gè)接上怎么辦,應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款,也不知道那兒
老師你好,我現(xiàn)在在建賬遇到一個(gè)問題,請(qǐng)問代扣代繳的個(gè)人所得稅、社保個(gè)人部分、公積金個(gè)人部分這些應(yīng)該掛在 “其他應(yīng)收款的往來里“ 還是掛在 “其他應(yīng)收款的二級(jí)科目”?
老師,其他應(yīng)收款貸方掛著2700,是以前個(gè)轉(zhuǎn)企的時(shí)候發(fā)了個(gè)體戶那個(gè)月的工資,扣了社保,然后后面就正??凵绫#l(fā)工資,扣社保,這筆其他應(yīng)收款就一直掛著,該怎么銷賬?
混凝土公司實(shí)驗(yàn)室試劑入什么費(fèi)用?
以后從事會(huì)計(jì)工作,大學(xué)或者技校應(yīng)該報(bào)考什么專業(yè)
老師你好,請(qǐng)問譬如本月銷售1000元,本月產(chǎn)生,料工費(fèi)8000元,完工入庫700元,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本700元,7300元在在產(chǎn)品,這樣可以嗎
老師我申報(bào)個(gè)稅時(shí),是需要把已經(jīng)5月不發(fā)工資的人員改成非正常狀態(tài)嗎?還有員工請(qǐng)假5月也沒工資,怎么處理?
支付給個(gè)體工商戶是個(gè)人名字的抬頭,后面業(yè)務(wù)員拿著它家的一個(gè)個(gè)體工商戶名稱的發(fā)票來核銷可以嗎?
老師好,咱們5月份購買社保一般是從哪個(gè)月工資中扣除個(gè)人部分?
我們是租賃公司,幫助租戶參加銀行活動(dòng)滿500減50,我們公司承擔(dān)20元費(fèi)用,銀行承擔(dān)30元費(fèi)用,因?yàn)槲覀兏y行簽訂合同,所以我們要給銀行開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,租戶給我們開50元發(fā)票,我們給銀行開30元發(fā)票,我們公司實(shí)際承擔(dān)20元費(fèi)用,這種情況怎樣入賬 全部評(píng)論 暫無評(píng)論~ 友善交流從我做起~ 0
老師您好,預(yù)存話費(fèi)可以直接計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷嗎?
廣州目前注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,如果只是項(xiàng)目借公戶走賬,單獨(dú)做賬的這種,總公司還需要在做憑證的時(shí)候做成本核算嗎
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應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款,也不知道那兒 ---這個(gè)也是社保的還是其他業(yè)務(wù)呢?
--如果不是社保業(yè)務(wù)一般這樣也是為了簡(jiǎn)化核算 企業(yè)不單獨(dú)使用預(yù)收款的科目 都使用應(yīng)收賬款核算 適合預(yù)收款不多的企業(yè)
我查看了就是科目用重復(fù)了,直接可以合并科目嗎
我查看了就是科目用重復(fù)了,直接可以合并科目嗎 --可以的 可以先做一筆分錄 把一個(gè)科目的金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)科目 以后用一個(gè)就可以
應(yīng)收賬款后面掛的預(yù)收賬款這個(gè)不知道原因
應(yīng)收賬款這個(gè)科目后面掛了工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)怎么調(diào)整,肯定是掛錯(cuò)科目了
應(yīng)收賬款這個(gè)科目后面掛了工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)怎么調(diào)整,肯定是掛錯(cuò)科目了 --- 你企業(yè)有自己的工會(huì)嗎
我找到原因了,前期退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)掛錯(cuò)了科目,我把這個(gè)做個(gè)帳務(wù)調(diào)整,
這個(gè)是2021年的帳務(wù)了,要怎么處理
負(fù)數(shù)做一筆,在做一筆正確的嗎,借銀行存款,貸-管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)
這個(gè)單位剛接手。發(fā)現(xiàn)好多問題
負(fù)數(shù)做一筆,在做一筆正確的嗎,借銀行存款,貸-管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) ---可以的
老師,應(yīng)付和預(yù)付能合并科目嗎
你好 這個(gè)要是一家或同一筆業(yè)務(wù)可以 預(yù)付少的企業(yè) 可以使用應(yīng)付賬款的借方
付給招標(biāo)公司的報(bào)名費(fèi),這個(gè)不退回,掛了其他應(yīng)收款,這個(gè)怎么調(diào)整
預(yù)付賬款支付出去了,開不回來發(fā)票怎么辦
報(bào)名費(fèi)應(yīng)該給發(fā)票的 做費(fèi)用的 沒有發(fā)票 可以先計(jì)入管理費(fèi)用 匯算清繳時(shí)候調(diào)整處理
借其他應(yīng)收款貸負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,這樣可以嗎
預(yù)付賬款支付了款項(xiàng)。發(fā)票開不回來
負(fù)數(shù)是做沖銷? 您原來沒做費(fèi)用 不用沖銷的 直接做費(fèi)用或是跨年可以使用利潤分配-未分配利潤
2021年的,在2022年做費(fèi)用可以嗎?還是必須用以前年度損益調(diào)整科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目的 直接做當(dāng)年的費(fèi)用或是想體現(xiàn)跨年可以使用利潤分配-未分配利潤 企業(yè)所得稅扣除是2021
這個(gè)科目怎么做
借:管理費(fèi)用或利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款