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老師,其他應(yīng)收款掛的個(gè)人代扣社保,其他應(yīng)付款掛的代扣社保,銀行帳還是對(duì)的,這個(gè)接上怎么辦,應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款,也不知道那兒

2022-02-27 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-27 18:57

你好? 這個(gè)是個(gè)人社保使用了兩個(gè)科目? 一般使用一個(gè)科目就可以 這樣可以抵消 但要不是一個(gè)人或一件事 那么是可以使用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的 要是就是同一人或同一件事情的社保(比如不涉及個(gè)人補(bǔ)交)用一個(gè)科目 其他應(yīng)收款或使用其他應(yīng)收款之一

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:00

應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款,也不知道那兒 ---這個(gè)也是社保的還是其他業(yè)務(wù)呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:00

--如果不是社保業(yè)務(wù)一般這樣也是為了簡(jiǎn)化核算 企業(yè)不單獨(dú)使用預(yù)收款的科目 都使用應(yīng)收賬款核算 適合預(yù)收款不多的企業(yè)

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:00

我查看了就是科目用重復(fù)了,直接可以合并科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:02

我查看了就是科目用重復(fù)了,直接可以合并科目嗎 --可以的 可以先做一筆分錄 把一個(gè)科目的金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)科目 以后用一個(gè)就可以

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:03

應(yīng)收賬款后面掛的預(yù)收賬款這個(gè)不知道原因

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:16

應(yīng)收賬款這個(gè)科目后面掛了工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)怎么調(diào)整,肯定是掛錯(cuò)科目了

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:19

應(yīng)收賬款這個(gè)科目后面掛了工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)怎么調(diào)整,肯定是掛錯(cuò)科目了 --- 你企業(yè)有自己的工會(huì)嗎

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:21

我找到原因了,前期退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)掛錯(cuò)了科目,我把這個(gè)做個(gè)帳務(wù)調(diào)整,

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:22

這個(gè)是2021年的帳務(wù)了,要怎么處理

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:23

負(fù)數(shù)做一筆,在做一筆正確的嗎,借銀行存款,貸-管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:26

這個(gè)單位剛接手。發(fā)現(xiàn)好多問題

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:31

負(fù)數(shù)做一筆,在做一筆正確的嗎,借銀行存款,貸-管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) ---可以的

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 19:42

老師,應(yīng)付和預(yù)付能合并科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-27 19:45

你好 這個(gè)要是一家或同一筆業(yè)務(wù)可以 預(yù)付少的企業(yè) 可以使用應(yīng)付賬款的借方

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 20:37

付給招標(biāo)公司的報(bào)名費(fèi),這個(gè)不退回,掛了其他應(yīng)收款,這個(gè)怎么調(diào)整

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 20:45

預(yù)付賬款支付出去了,開不回來發(fā)票怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-02-27 21:03

報(bào)名費(fèi)應(yīng)該給發(fā)票的 做費(fèi)用的 沒有發(fā)票 可以先計(jì)入管理費(fèi)用 匯算清繳時(shí)候調(diào)整處理

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 21:07

借其他應(yīng)收款貸負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,這樣可以嗎

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 21:16

預(yù)付賬款支付了款項(xiàng)。發(fā)票開不回來

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齊紅老師 解答 2022-02-27 22:18

負(fù)數(shù)是做沖銷? 您原來沒做費(fèi)用 不用沖銷的 直接做費(fèi)用或是跨年可以使用利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 22:20

2021年的,在2022年做費(fèi)用可以嗎?還是必須用以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2022-02-27 22:23

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目的 直接做當(dāng)年的費(fèi)用或是想體現(xiàn)跨年可以使用利潤分配-未分配利潤 企業(yè)所得稅扣除是2021

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快賬用戶5444 追問 2022-02-27 22:24

這個(gè)科目怎么做

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齊紅老師 解答 2022-02-27 22:26

借:管理費(fèi)用或利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款

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你好? 這個(gè)是個(gè)人社保使用了兩個(gè)科目? 一般使用一個(gè)科目就可以 這樣可以抵消 但要不是一個(gè)人或一件事 那么是可以使用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的 要是就是同一人或同一件事情的社保(比如不涉及個(gè)人補(bǔ)交)用一個(gè)科目 其他應(yīng)收款或使用其他應(yīng)收款之一
2022-02-27
你好。這個(gè)應(yīng)該是收誰的錢,然后找那個(gè)人把錢交回來就可以了。
2024-03-08
你好,放在其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款都是沒問題的,都不算錯(cuò)誤。
2024-07-02
您好 單位部分個(gè)人承擔(dān)應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款科目 和社保明細(xì)對(duì)不起沒什么大問題 本來就是不合規(guī)的操作
2021-11-26
您好,是這樣的,這個(gè)沒錯(cuò)的分錄最后
2025-03-31
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