你好,勾選確認(rèn)在1月份,那么應(yīng)該在1月份記入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
老師,12月份我們銷項(xiàng)稅額是580897.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
所屬期一月的發(fā)票,在二月初的時(shí)候認(rèn)證到一月份所屬期里。那做一月份確定發(fā)票的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是應(yīng)該借:進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
8月份做了一筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄做了,借:長期待攤費(fèi)用-各門店 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做,
老師,我問一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時(shí)候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時(shí)候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,11月份已經(jīng)變更一般納稅人并收到十一月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可我要認(rèn)證時(shí)候不讓確認(rèn),所屬期確實(shí)12月份,這是什么情況啊,我該怎么報(bào)稅,電子稅務(wù)局所屬期是11月份啊
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個(gè)地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個(gè)能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么沒體現(xiàn)出來?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬多,然后今年第三季度利潤是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,