您好,期末金額減本期發(fā)生額等于期初
請(qǐng)問(wèn)老師,這幾個(gè)分錄有什么問(wèn)題嗎? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1122 應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 222101應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 560202 管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 224103其他應(yīng)付款_印燕 期末結(jié)轉(zhuǎn) 5001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 期末結(jié)轉(zhuǎn) 3103 本年利潤(rùn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 560202管理費(fèi)用_辦公費(fèi)
老師好,新成立企業(yè)籌備期間,費(fèi)用都計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用科目嗎?另外固定資產(chǎn)已入賬但未生產(chǎn),需計(jì)提折舊嗎?沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、期間費(fèi)用、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付當(dāng)年發(fā)生額,今年結(jié)賬建賬,期初數(shù)怎么填
強(qiáng)化訓(xùn)練一(一)單項(xiàng)選擇題:1.企業(yè)出售產(chǎn)品的收入應(yīng)計(jì)入()A.投資收益B.營(yíng)業(yè)外收入C.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入D.其他業(yè)務(wù)收入2.結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)成本時(shí)應(yīng)借記()A.庫(kù)存商品B.生產(chǎn)成本C.本年利潤(rùn)D.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.“制造費(fèi)用”賬戶(hù)的借方發(fā)生額最終轉(zhuǎn)入()賬戶(hù)A.生產(chǎn)成本B.庫(kù)存商品C.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本D.本年利潤(rùn)4.損益類(lèi)賬戶(hù)的共同特點(diǎn)是()A.有借方余額C.有時(shí)借方余額有時(shí)貸方余額B.有貸方余額模塊二 復(fù)式記賬應(yīng)用5.平時(shí)有余額年末無(wú)余額的賬戶(hù)是()A.管理費(fèi)用B.生產(chǎn)成本C.本年利潤(rùn)D.制造費(fèi)用(二)多項(xiàng)選擇題:1.應(yīng)計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶(hù)的是()A.銷(xiāo)售材料收入C.出租固定資產(chǎn)收入B.轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)收入D.出租包裝物收入2.下列屬于營(yíng)業(yè)外收入的是()A.接受捐贈(zèng)收入C.固定資產(chǎn)清理收益B.取得的罰款、賠款收入D.固定資產(chǎn)盤(pán)盈收益3.期末應(yīng)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)借方的是()A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 C.營(yíng)業(yè)稅金及附加 D.管理費(fèi)用4.期末應(yīng)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶(hù)貸方的是()A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B.投資收益C.其他業(yè)務(wù)收入D.管理費(fèi)用5.影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的有()A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 C.營(yíng)業(yè)外收入D.營(yíng)業(yè)外支出強(qiáng)化訓(xùn)練二(一)目的:練習(xí)收入、利潤(rùn)業(yè)務(wù)的核算。(二)資料:宏利達(dá)公司2010年12月份發(fā)生下列部分會(huì)計(jì)事項(xiàng):1.12月2日,銷(xiāo)售156#產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)200元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款及稅金收回,存人銀行。2.12月5日,收到上月新雅公司前欠貨款14 000元,存入銀行。3.12月10日,銷(xiāo)售給亨利公司156#產(chǎn)品400件,每件售價(jià)200元,158#產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)90000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。4.12月15日,收到亨利公司開(kāi)出的期限為3個(gè)月不帶息商業(yè)匯票一張,金額103 600元,用以抵付前欠銷(xiāo)貨款。5.12月16日,以銀行存款支付承兌手續(xù)費(fèi)1500元。6.12月17日,銷(xiāo)售A材料5000千克,每千克售價(jià)2.50元,貨款12500元,增值稅稅率為13%,款已收到存人銀行。7.12月18日,以銀行存款支付銷(xiāo)售156#、158#產(chǎn)品的保險(xiǎn)費(fèi)用1200元。(其中156#產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)700元,158#產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)500元)8.12月26日,銷(xiāo)售給利德工廠156#產(chǎn)品900件,每件售價(jià)200
甲公司2020年:應(yīng)收賬款年初300w年末數(shù)200w,應(yīng)收票據(jù)年初數(shù)230W年末數(shù)120w,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000w,其他業(yè)務(wù)收入800w,應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額306w,本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20w,應(yīng)付賬款年初200w年末130W,應(yīng)付票據(jù)年初600w年末50w,存貨年初260w年末180w,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900W,其他業(yè)務(wù)成本300w,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額120w,用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬款30w,本年度分配給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員薪酬300W,應(yīng)付職工薪酬年初年末的余額40w和20w,本年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用50w,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅年初5W年末2w,不考慮其他稅費(fèi),本年度償還到期的長(zhǎng)期借款,本金為1500w,最后一期的利息為40w1.銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金4.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)所支付的現(xiàn)金5.償還債務(wù)支付的現(xiàn)金6.支付利息,現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金
庫(kù)存管理里面盤(pán)盈庫(kù)存制單日期和修改日期怎么修改
老師,麻煩老師問(wèn)一下存貨盤(pán)虧盤(pán)盈執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別怎么寫(xiě)分錄呢。
稅收滯納金和罰款在匯算清繳表中怎么填
老師24年外貿(mào)企業(yè)有幾張報(bào)關(guān)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我要是退稅的話不開(kāi)發(fā)票是不是不行
廣東25年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育開(kāi)始了嗎,從22年到24年沒(méi)有進(jìn)行繼續(xù)教育,用不用補(bǔ),怎么補(bǔ)呢
匯算清繳調(diào)整的未發(fā)工資,如何做憑證
一般納稅人收匯人民幣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?從俄羅斯
老師想問(wèn)一下,以前的增值稅申報(bào)表有誤,少報(bào)了收入,現(xiàn)在更正的話,會(huì)多交稅并且會(huì)有滯納金嗎?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫(kù)存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來(lái)發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
問(wèn)一下什么是零申報(bào)稅,小規(guī)模納稅人和一般納稅人是不是每月零申報(bào),企業(yè)所得稅按季申報(bào),是不是每個(gè)月都要零申報(bào)
謝謝老師,但是會(huì)計(jì)建賬初期就是記的流水賬,我是按分類(lèi)分出來(lái)這些當(dāng)年發(fā)生額,現(xiàn)在我怎么建賬,期初數(shù)怎么填
她只做了一個(gè)日?,F(xiàn)金流水
您好,根據(jù)您的描述,做不出來(lái)期初金額