同學,個稅年終進行匯算清繳
老師,我在替一個勞務公司申報個稅時,把其中已在其他公司申報工資薪金所得的又在勞務公司申報了,現在這一個人在兩家公司都申報了工資薪金所得,這怎么辦,之前沒發(fā)現
2020年員工在兩家公司同時申報工資,總額達到13萬多,現在怎么申報繳個人所得稅
公司員工有兩家公司申報工資薪金所得每月4000多,年度收入不超過12萬,但兩家單位都未代扣代繳?,F在申報了,稅款怎么扣?
22年員工在公司仼職,員工每月領工資。同時他(用手機上的楚稅通)給公司開運輸普票(金額3萬至10萬不等),這種情況會涉及到個人所得稅嗎? 他的個人所得稅申報總額是(工資+他開的運輸票金額)?由公司給申報還是個人申報? 22年個人所得稅匯算清繳收入總額只有工資部分,這種情況容易被查嗎?查到會面臨什么?
農民工專戶的工資,分包代申報個稅,是不是跟我公司的員工一起申報?到時在同一份,個人所得稅扣繳申報表中體現嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
2020年已經過了,現在是2022年了,在個稅app上怎么申報
要怎么處理
你好,同學這個還沒有開始
2020年工資有13萬,現在2022年2月,稅務局要交稅款,怎么處理
同學稅務局要求你們交什么稅款