同學(xué),你好 借:費(fèi)用-暫估 貸:應(yīng)付賬款

跨年發(fā)票,在1月份報銷,請問12月份預(yù)提這部分費(fèi)用,憑證后面應(yīng)該付什么呢?
如果12月份發(fā)生的費(fèi)用成本在1月份才收到發(fā)票,這種在12月份直接全部計提在預(yù)提費(fèi)用內(nèi)的嗎 借預(yù)提費(fèi)用貸什么呢
去年12月份的水電費(fèi)付款了,但發(fā)票今年2月份才回來,那需要在12月份預(yù)提這筆費(fèi)用出來嗎?分錄怎么寫呢
年終獎12月份發(fā)了一部分,另一部分預(yù)計在1月份發(fā)的話,可以在12月份計提上嗎?算23年的費(fèi)用
23年12月預(yù)提的費(fèi)用,24年1月支付了這筆費(fèi)用,并且收到發(fā)票了,我做賬應(yīng)該做在23年12月份還是24年1月份呢?
老師,這個計提折舊,銷售部門為何會合并呢?明細(xì)賬的折舊不是按型號分開做的臺賬嗎?登記明細(xì)賬時,不是看記賬憑證,而是還得從原始憑證查嗎?謝謝!
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了,應(yīng)該如何處理呢?
我們是沙場,給村民的土地租金怎么入賬,他又不開發(fā)票給我們,有沒有什么方法解決這部份資料的入賬問題,沒有發(fā)票不能入賬,這個我知道,請給出個能入賬的解決辦法,謝謝!
您好,請問一下個體工商戶是定額每個月5萬額度,全年開票35萬,報年報的時候是按實(shí)際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請問老師,b借c公司資質(zhì)去d單位投標(biāo),中標(biāo)后,實(shí)質(zhì)是b在和d發(fā)生實(shí)質(zhì)(送貨)銷售業(yè)務(wù),從a購進(jìn)(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購貨款打給c了,請問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進(jìn)b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了?應(yīng)該怎么做處理呢?
老師,每股凈資產(chǎn)和每股市價,都是用股東權(quán)益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對嗎,他倆有區(qū)別嗎
你好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人的申報報稅,未開票收入在哪填呢?
你好 個體戶經(jīng)營超市10月份交的稅費(fèi)是1234.13會計分錄怎么做
免稅的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 還是庫存商品是100呢?

