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老師,請問下建期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,漏錄了一筆欠法人20萬貸款的數(shù)據(jù),現(xiàn)在如何處理呢

2022-02-23 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-23 22:06

借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶4202 追問 2022-02-23 22:08

可以借 本年利潤,貸其他應(yīng)付款嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-23 22:11

一般不可以影響本年利潤的

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借:未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款
2022-02-23
你好? ?那你期初建賬的時(shí)候。 你多錄入了? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額。 那你期初的時(shí)候試算平衡 了嗎? ? 應(yīng)該是不平衡; 你差異金額錄入到了利潤分配去了嗎?
2021-06-03
同學(xué)你好,現(xiàn)在發(fā)票開回來了,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則,無此分錄),貸:應(yīng)付賬款。把原來的應(yīng)付賬款沖回,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù)10000元,貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)10000元。
2021-05-23
您好,在以后期間做補(bǔ)充分錄即可
2021-02-25
你好,你實(shí)際上有收到這個(gè)貨物或者服務(wù)嗎?
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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