你好,你實(shí)際上有收到這個(gè)貨物或者服務(wù)嗎?
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
沒(méi)有發(fā)票暫估的費(fèi)用,我是如下操作 2021年 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款~暫估 到2022年匯算清繳沒(méi)有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增,那么賬目處理上貸方應(yīng)付賬款~暫估這個(gè)數(shù)據(jù)怎么沖掉呢?
2021年做了一筆暫估,匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票,做了納稅調(diào)增,但應(yīng)付款一直在賬上,怎么處理掉呢?
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà),需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理,還是說(shuō)暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà),那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà),需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話(huà);今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà),那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么? 郭老師回答
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱(chēng)變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱(chēng)?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷(xiāo)售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票,廠家還未給銷(xiāo)售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢(xún)這張發(fā)票
沒(méi)有的,老師
你好,如果沒(méi)有的話(huà),其實(shí)你應(yīng)該做紅字憑證沖減。
老師好,是原路紅字沖減嗎?如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,是否需要沖減到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目里?
你好,這個(gè)不需要沖減未分配利潤(rùn)?因?yàn)槟銜?huì)在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)整就行了。
老師好,當(dāng)時(shí)暫估做賬時(shí),借:原材料5萬(wàn);貸:應(yīng)付賬款—暫估5萬(wàn);借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn);貸:原材料5萬(wàn);雖然匯算時(shí)調(diào)增了5萬(wàn),但是賬面應(yīng)付賬款—暫估5萬(wàn)還有余額呢,想要把這個(gè)科目的數(shù)據(jù)處理一下,該怎么做呢?
你好,你這個(gè)做紅字憑證沖減就可以了
紅字沖減,不是把本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沖減了,那會(huì)影響本年利潤(rùn)的吧?
你好,是的。是會(huì)影響的。因?yàn)楸旧砭蜎](méi)有發(fā)生你本身這個(gè)本年利潤(rùn)就是不對(duì)的。
老師好,這個(gè)是上年度沒(méi)有發(fā)生的,只是做了暫估,為什么不是調(diào)整上年度的利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),而是調(diào)整這個(gè)年度的本年利潤(rùn)呢?
你好,是調(diào)整上一年的未分配利潤(rùn) 我說(shuō)的紅字沖減就是用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖減了
好的好的,老師,那我明白了,謝謝您
你好,不用客氣的了。