這些稅金不用進費用啊,到時候出口可以退稅。但你這個必須是樣本并且要在一定時間內(nèi)退回
外貿(mào)出口企業(yè),采購原材料收到增值稅專票可以退稅,在專票選擇不抵扣時帳務(wù)處理時是否不用做進項稅額,1.直接借:原材料 (含稅價)貸:銀行存款;2.出售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料; 3.收到增值稅退稅款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本;這樣做帳對嗎?
老師請教一下!進口貨物時增值稅以保證金的方式交給了海關(guān),但到年底也沒說是退還是轉(zhuǎn)增值稅。公司是一家銷售時不用交增值稅的企業(yè),一般海關(guān)收了增值稅都是入成本。這個保證金有可能退不回來,能先入成本嗎?
進口一些樣本,不是以貿(mào)易方式進口,只是進口樣本之后原樣退回,無產(chǎn)生價值,但要繳納進口增值稅,這些稅金可以直接入費用嗎?記什么?知道到時出口退回時會退回這些稅金嗎
1.出口退稅的申報還有期限限制嗎?如果超過期限申報什么怎么樣呢 2.應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,這兩個是在什么時候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要稅務(wù)發(fā)票系統(tǒng)里面查到了這家企業(yè)的發(fā)票代碼不同,就可以查詢到這家企業(yè)的進銷項發(fā)票情況,也就可以知道企業(yè)是否虛開發(fā)票了(這是什么意思呢,為什么說查到發(fā)票代碼不同,就能知道是否虛開呢?)
目的:練習(xí)進料加工的作價加工方式的核算。資料:杭州利達(dá)外貿(mào)公司為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外貿(mào)交易采用交易日即期匯率折算。該公司2018年12月以進料加工復(fù)出口的貿(mào)易方式從美國進口料件20000美元,海關(guān)減免進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率16%,該批材料當(dāng)日入庫。另外,從國內(nèi)購進材料30000元(不含稅價),材料已入庫,款項已付。該外貿(mào)企采用作價加工方式,將上述全部材料平價撥給市內(nèi)的精藝加工廠,加工完成后收回玩具成品不含稅價180000元,待貨物出口后利達(dá)外貿(mào)公司再向精藝加工廠支付差額。該批玩具全部出口,出口發(fā)票注明價格30000美元。假定所有外匯業(yè)務(wù)發(fā)生日的即期匯率為1美元=6.85元人民幣,玩具征稅率16%,退稅率15%,國內(nèi)材料退稅率10%要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄,并計算進料加工復(fù)出口貨物應(yīng)退稅額。(我和書上問題對了一下,沒有錯誤,確實有兩個退稅率:一個是退稅率15%。一個人國內(nèi)材料退稅率10%)
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認(rèn)開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
那要怎么記賬?不是以貿(mào)易方式進出口喔?
你這些樣本不是退回嗎,那就不能入賬啊,你們是屬于租用還是啥
借用的,不產(chǎn)生價值
是樣本原路退回,但具體操作未知,也不知出口時會不會退
現(xiàn)在進口的這筆增值稅應(yīng)該怎么入帳呢
你們是按什么項目交的增值稅,樣本的市場價格嗎
這個是海關(guān)核定的吧,這種和普通進口不同,只是樣本。
繳款書寫著進出口的貨樣廣告品
是,我是問你你們上面的金額是按什么來交的,交了多少增值稅
這樣的呢
做分錄 借:庫存商品 ? ? ?應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款 然后你們退樣品的時候把這筆費用紅沖
我也做了一筆是這樣的,到時退回,沖紅借庫存和貸應(yīng)付,但進項稅是要做轉(zhuǎn)出吧?因為實際是付了的喔
退回做進項轉(zhuǎn)出就行