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老師請教一下!進口貨物時增值稅以保證金的方式交給了海關(guān),但到年底也沒說是退還是轉(zhuǎn)增值稅。公司是一家銷售時不用交增值稅的企業(yè),一般海關(guān)收了增值稅都是入成本。這個保證金有可能退不回來,能先入成本嗎?

2021-12-16 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 09:45

你好 ; 保證金? ?先做其他應(yīng)收款 。如果確實 退不回來的 走成本??

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快賬用戶1918 追問 2021-12-16 09:45

年底了可以先做嗎?不然利潤就太高了

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齊紅老師 解答 2021-12-16 09:50

你好 ; 你確定不回來 可以做

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快賬用戶1918 追問 2021-12-16 09:52

要是不能確定的話哪怕是年底也還是不能做是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-16 09:56

?你好;? 是的。 你總得有依據(jù)確定了才行的

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快賬用戶1918 追問 2021-12-16 09:58

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-16 10:02

沒事的; 希望能幫到你?

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你好 ; 保證金? ?先做其他應(yīng)收款 。如果確實 退不回來的 走成本??
2021-12-16
一般來說,進口環(huán)節(jié)繳納的增值稅和關(guān)稅是可以作為進項稅額進行抵扣的,但這需要滿足一定的條件和規(guī)定。您需要查閱當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)法規(guī)和會計準(zhǔn)則,了解相關(guān)的抵扣條件和方式。如果符合抵扣條件,您可以將A復(fù)進口的增值稅和關(guān)稅分別進行進項抵扣,降低公司的稅務(wù)負擔(dān)。 對于關(guān)稅的處理,通常情況下,關(guān)稅是計入進口商品的成本中的。因此,您可以將A復(fù)進口的關(guān)稅計入商品的成本,作為再次出口商品B的成本的一部分。 是否只能作營業(yè)外支出,這取決于具體的會計處理方法和稅務(wù)規(guī)定。如果無法將A復(fù)進口的增值稅和關(guān)稅進行抵扣或計入成本,那么可能需要將其作為營業(yè)外支出進行處理
2024-04-23
你好!是的,你要么抵扣增值稅,要么入成本抵扣所得稅。不能都抵減
2023-03-24
問題:老師您好,我第一次做一般納稅人的賬,是汽車銷售公司,稅金這塊的流程能跟我詳細講解一下嗎? 1、比如說購進貨物時: 借:庫存商品-在庫 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:銀行存款 2、賣出商品時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 汽車銷售公司分錄不止這兩步,其他流程我們就省略了。一般進項大于銷項,按理來說可以不繳納增值稅,但是稅務(wù)局會核查稅款這一塊,增值稅會有預(yù)繳。我大概只懂一點,其他的鉤稽關(guān)系跟怎么來繳納增值稅能給我說一下嗎?為什么繳納增值稅是在未交增值稅里面? 解答:你好,親愛的同學(xué),一般增值稅一般納稅人都有一個行業(yè)稅負率的,所以你每個月都報0的話,稅局馬上會有人打電話約談你們公司的。
2021-04-12
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-04-07
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