你好;? ?這個意思要 你們來承擔的話 計入銷售費用核算?
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負責加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費,請問老師我的賬務應該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)兀偛恐皇谴?,讓當?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
請問老師,客戶因,我司員工到客戶公司返修產(chǎn)品,發(fā)生的重工占用重工場地費、產(chǎn)品不良導致客戶生產(chǎn)斷線費,總共3000元,這3000元從我們的應收賬款里扣,我應該記入什么科目?
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,適用稅率13%,2021年9月“應交稅費-未交增值稅期初貸方余額為53726元,當月發(fā)生的涉稅經(jīng)濟業(yè)務如下(1)3日,外購一批低值易耗品,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額20000元,稅額2600元;支付運輸費用,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額776.7元,稅額23.3元。(2)8日,繳納上月應交而未交增值53726(3)8日,外購速凍食品發(fā)給全體職工,取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額52000元,稅額670元,款已支付(4)10日,盤點庫存產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)盤虧2箱,賬面價值共計16000元。該月生產(chǎn)成本中外購項目金額占全部生產(chǎn)成本的60%,外購項目適用的增值稅稅率按13%計算。經(jīng)查為管理不善導致(5)12日,將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品投資給長江公司,其賬面價值共計40000元,投資協(xié)議價按其市場售價為44000元確定(6)15日,銷售產(chǎn)品不含稅銷售額250000元,因購買數(shù)量較大,給予客戶20%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款已收到(7)18日,購入原材料50噸,每噸不含稅價格2500元,材料已入庫,收到的增值稅專用發(fā)票注明金額125000元,
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?
老師,只有預收好銀行余額,關(guān)鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學校的食材,然后買了一些切割設備給學校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務處理怎么做?
是的,我們承擔這3000元,借:銷售費用 3000 貸:應收賬款3000
?你好;? 是的。 就這樣來掛 即可? ?