你好,沖減去年的暫估成本,做去年暫估的相反分錄就是了 如果涉及損益科目,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算?
老師,請(qǐng)問(wèn)我匯算清繳前沖減去年的暫估成本應(yīng)該怎么編會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,去年暫估,現(xiàn)在匯算清繳前來(lái)的票沖暫估,應(yīng)該怎么寫分錄,金額是不相等的
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發(fā)票沒(méi)回來(lái),匯算清繳時(shí)暫估的成本如何調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表?去過(guò)做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師2023年暫估的費(fèi)用,今年匯算清繳之前發(fā)票收不回來(lái),怎么沖減分錄
請(qǐng)問(wèn)老師我賬上有22年暫估成本6萬(wàn),以前會(huì)計(jì)上年度匯算清繳沒(méi)沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個(gè)暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報(bào)填23年年報(bào)所得稅表?
供應(yīng)商送的原材料只開(kāi)票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來(lái)應(yīng)該只按開(kāi)票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來(lái)確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來(lái)都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開(kāi)票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬(wàn)+,做代賬是不是可以很拽,因?yàn)橛械讱?/p>
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來(lái)說(shuō),這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來(lái)說(shuō),他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過(guò)渡科目,請(qǐng)問(wèn)這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊(cè)的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開(kāi)業(yè)購(gòu)買的機(jī)器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開(kāi)票,要做驗(yàn)收入庫(kù)嗎
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個(gè)自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(gè)(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴(kuò)股,需要怎么做
老師你好,問(wèn)一下企業(yè)貨款用個(gè)人微信收款怎么提現(xiàn)到公賬里面去?
請(qǐng)問(wèn)銀行扣了社保,但是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)扣社保,這怎么做賬。
以我們和分包方簽了合同 是包工包料 但是材料購(gòu)買是分包方借錢給我們我們用公戶支付的 材料費(fèi)發(fā)票我們?nèi)〉昧?那分包方給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就可以了對(duì)吧
現(xiàn)金流量表編制:收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,的具體公式請(qǐng)列明一下,謝謝
這個(gè)是我暫估的時(shí)候做的分錄,那按您的意思現(xiàn)在的分錄可是借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整?
你好,沖銷暫估分錄是 借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:工程施工?