你好,稅務(wù)局申報的跟做賬的不一樣嗎
老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,19年開票80萬,增值稅報表正常申報,但是財務(wù)報表是0申報,現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會不會對我們有什么風(fēng)險?
老師,去年起初數(shù)據(jù)全部和代理記賬核對不起來,風(fēng)險大嗎,又每個季度申報了財務(wù)報表
老師,去年的賬建賬起初數(shù)據(jù)和審計的不一樣,后面一整年又申報了財務(wù)報表,風(fēng)險大嗎,之前業(yè)務(wù)不多,是虧本的
老師,代理記賬的不給起初數(shù)據(jù),那這個季度申報財務(wù)報表起初數(shù)據(jù)怎么辦呢
老師,請教一下,我們公司之前申報增值稅是按開出發(fā)票金額申報的,未開發(fā)票部份沒申報完,現(xiàn)在要求從公司接管時間2017年起核對申報數(shù)據(jù),按財務(wù)報表上營業(yè)收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報的數(shù)據(jù),我可以在這個月直接補報這個差數(shù)嗎?還是得一個月一個月查了核對申報?謝謝老師
老師,出口貨物需要繳納增值稅。開票稅率都是0,那我這邊報稅收入是不是要把銷項稅額減出來申報。還是說就按應(yīng)收賬款是50萬,我就按50萬申報收入繳納增值稅。
老師上個月辦理的小規(guī)模公司,沒有財務(wù)報表,不能申報所得稅,應(yīng)該怎樣處理
小規(guī)模納稅人季度10萬含稅收入,開票稅率一個點,申報增值稅免稅額是3個點,請問如何編制會計分錄
增值稅中視同銷售行為有哪些?
公司采購中央空調(diào)總貨款66萬,付了45萬。發(fā)票回來了54945元。設(shè)備已在使用中,賬怎么做 ?
已知:一個月補貼1000元,從6月10號開始執(zhí)行, 小明6月應(yīng)出勤156小時(10號前應(yīng)出勤48小時,10號以及到月底應(yīng)出勤08小時),實際出勤79.85小時(其中10號前實際出勤37.88小時,10號及以后實際上播41.97小時),問小明6月補貼應(yīng)該能拿多少錢
老板新建廠,想給預(yù)測下新產(chǎn)品年利潤,需要怎么做?
殘保金是什么?怎么申報?什么時候交,怎么可以不交
一家公司既是客戶又是供應(yīng)商,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
銷售固定資產(chǎn)開具了發(fā)票是做固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)收入?
起初數(shù)據(jù)不對,代理記賬公司給的,后面和審計的核對不上
哦哦,是有風(fēng)險的呢,很大
只是起初數(shù)據(jù),會有什么風(fēng)險呢,我需要擔(dān)責(zé)嗎
是建賬的起初數(shù)據(jù)和審計的不一樣,風(fēng)險大嗎,因為后面每個季度要申報財務(wù)報表
有,一般會計交接的時候都交接了責(zé)任了
可是之前代理記賬的只是發(fā)了表格給我,沒有簽字,之前業(yè)務(wù)不多,沒有稅款的
后期如果有問題也不可能找他啊,
沒有涉及稅款,責(zé)任應(yīng)該不大吧,也不會找我吧,反正我不管了
只要不查帳就沒事的呢
查賬了我會被處罰嗎
查賬了處罰也是公司罰款