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老師,出口貨物需要繳納增值稅。開(kāi)票稅率都是0,那我這邊報(bào)稅收入是不是要把銷項(xiàng)稅額減出來(lái)申報(bào)。還是說(shuō)就按應(yīng)收賬款是50萬(wàn),我就按50萬(wàn)申報(bào)收入繳納增值稅。

2025-07-11 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 15:11

是的,當(dāng)月出口收入50萬(wàn)就申報(bào)50萬(wàn)

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快賬用戶5034 追問(wèn) 2025-07-11 15:12

那這樣子掛的往來(lái)應(yīng)收賬款就對(duì)不上了呀。就會(huì)多出來(lái)銷項(xiàng)稅額呀

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:23

那個(gè)是按當(dāng)月申報(bào)出口的收入統(tǒng)計(jì),不是按應(yīng)收款收入

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快賬用戶5034 追問(wèn) 2025-07-11 15:25

出口貨物開(kāi)票只能是0稅率或免稅,現(xiàn)在需要繳納銷項(xiàng)稅按13%,這個(gè)銷售額50萬(wàn)是含稅收入吧?不能按不含稅收入申報(bào)吧?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:26

你當(dāng)月開(kāi)的內(nèi)銷發(fā)票就按不含稅收入,有出口才是含稅收入

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快賬用戶5034 追問(wèn) 2025-07-11 16:32

現(xiàn)在海關(guān)那邊推送過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)和我們公司對(duì)不上我應(yīng)該怎么報(bào)收入?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:35

就是前邊我說(shuō)的原則:開(kāi)了13%的按不含稅收入填報(bào),6月海關(guān)出口的,按含稅收入填報(bào)

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您好!這個(gè)屬于農(nóng)產(chǎn)品,滿足免稅條件的,開(kāi)免稅發(fā)票,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)直接填寫(xiě)免稅銷售額,不是填寫(xiě)減免那個(gè)表
2023-04-11
對(duì)的是的,是這么做的。
2024-04-11
?你好;? ? ? 你們按照完工進(jìn)度比例 按無(wú)票收入報(bào)稅結(jié)轉(zhuǎn)成本的? ; 你們異地項(xiàng)目 預(yù)繳稅費(fèi)的; 是的??
2022-04-27
你好,跨境免稅可以全額不需要繳納的,50萬(wàn)可以免。
2023-11-07
對(duì)了,小規(guī)模的話不能填負(fù)數(shù),你可以考慮在開(kāi)票的時(shí)候申報(bào)。
2022-01-12
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