是的,當(dāng)月出口收入50萬(wàn)就申報(bào)50萬(wàn)
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬(wàn)的收入,還沒(méi)有開(kāi)票,我現(xiàn)在12月這個(gè)季度如何申報(bào)增值稅如何申報(bào),需要把這50多萬(wàn)的增值稅申報(bào)嗎,如果申報(bào)了,我以后開(kāi)票,如何處理,有些人說(shuō)小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報(bào)沖減
當(dāng)月出口發(fā)票100萬(wàn),出口退稅電子口岸只有部分50萬(wàn)的報(bào)關(guān)單,那我申報(bào)退稅,先辦了增值稅,免抵退稅銷售額100萬(wàn),再去出口退稅時(shí)會(huì)不會(huì)把100萬(wàn)的數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入,還是按導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單信息50萬(wàn)來(lái)算出口退稅的?
老師,小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了70萬(wàn)的發(fā)票,都是肉類,稅率為0,需要繳納增值稅嗎,是不是按3%繳納,但是開(kāi)出的發(fā)票稅率為0,增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額那里要*2%嗎
老師普票含稅要是開(kāi)了35萬(wàn) 季度申報(bào)增值稅是按著全部銷售額額額百分之1征收嗎?也就是需要繳納增值稅 3398元
小規(guī)模在一個(gè)季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)免征額30萬(wàn),那么是要按80萬(wàn)來(lái)繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬(wàn)免稅收入,就沒(méi)有免稅的意義了?怎么申報(bào)增值稅?
車輛購(gòu)置稅怎么算?比如車價(jià)是119900元?
老師,退了去年的稅,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)全部職工工資總額,是看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的借方本年累計(jì)金額嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào),收入和成本系統(tǒng)自動(dòng)生成,我隨便修改了成本,系統(tǒng)提示手動(dòng)輸入金額與系統(tǒng)自動(dòng)生成的金額差距大,(這是系統(tǒng)里沒(méi)有收到成本發(fā)票的原因嗎?)怎么處理呢
老師你好,公司小規(guī)模納稅人年初元旦聚餐可以走管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎793元
5月匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅,4月要計(jì)提嗎?
老師。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得如果沒(méi)有成本的話要怎么辦呢,我們是個(gè)體戶 供應(yīng)商開(kāi)給我們的成本發(fā)票是開(kāi)給其中一家個(gè)體戶 另外一家沒(méi)有開(kāi) 但是這個(gè)季度開(kāi)的超過(guò)了要怎么報(bào)那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的稅呢
本月勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能取消嗎
以前年度的固定資產(chǎn),未提折舊,如何一次性補(bǔ)提
該納稅人已填寫(xiě)正常工資薪金什么意思?是已經(jīng)在其他公司申報(bào)個(gè)稅了嗎?那我們發(fā)放了工資應(yīng)該怎么申報(bào)??
那這樣子掛的往來(lái)應(yīng)收賬款就對(duì)不上了呀。就會(huì)多出來(lái)銷項(xiàng)稅額呀
那個(gè)是按當(dāng)月申報(bào)出口的收入統(tǒng)計(jì),不是按應(yīng)收款收入
出口貨物開(kāi)票只能是0稅率或免稅,現(xiàn)在需要繳納銷項(xiàng)稅按13%,這個(gè)銷售額50萬(wàn)是含稅收入吧?不能按不含稅收入申報(bào)吧?
你當(dāng)月開(kāi)的內(nèi)銷發(fā)票就按不含稅收入,有出口才是含稅收入
現(xiàn)在海關(guān)那邊推送過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)和我們公司對(duì)不上我應(yīng)該怎么報(bào)收入?
就是前邊我說(shuō)的原則:開(kāi)了13%的按不含稅收入填報(bào),6月海關(guān)出口的,按含稅收入填報(bào)