這個(gè)是金三里 農(nóng)業(yè)合作社免稅企業(yè)需要填報(bào)的表編號(hào)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,都報(bào)完了,現(xiàn)在有個(gè)稅種綜合申報(bào)表,這個(gè)企業(yè)所得稅一欄也填補(bǔ)上數(shù)字,這個(gè)表要怎么填
老師,我是農(nóng)業(yè)科技種植公司,小規(guī)模納稅一年開票不能超500萬(wàn)元是免稅的超過(guò)500萬(wàn)就要繳納企業(yè)所得稅是嗎?
老師,我是水稻種植農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,免企業(yè)所得稅,增值稅的,現(xiàn)在要匯算了,公司產(chǎn)生了利潤(rùn),這個(gè)免企業(yè)所得稅要填那張表?那一欄?
公司為小規(guī)模企業(yè),目前在填報(bào)21年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,想問(wèn)個(gè)人所得稅返還和免增增值稅收入應(yīng)該填寫在營(yíng)業(yè)外收入中的那一列
老師,我們公司前半年是小規(guī)模小微企業(yè)。后半年是一般納稅人,企業(yè)所得稅匯算需要填寫A107040表,減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎?,或者還填什么
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我不是合作社,我是種植公司也是免企業(yè)所得稅的吧???
對(duì) 你們是一樣的 也說(shuō)免稅 免稅政策也一樣