同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以正常抵扣
老師,我們公司是旅游行業(yè),這個(gè)季度開普票開了50萬(wàn)了,成本支出有30萬(wàn);可以適用差額征稅嗎?我們平時(shí)開發(fā)票都是開的全額的普票,沒(méi)有開過(guò)差額的發(fā)票。
老師,我們是旅行社,差額征收,跟成本有關(guān)的發(fā)票都是普票,那收到的辦公用品專票,電費(fèi)專票等,與成本無(wú)關(guān)的發(fā)票,我是正??梢缘挚鄣陌??
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對(duì)方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進(jìn)項(xiàng)的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣那個(gè)開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當(dāng)普票一樣用?那我們開具的銷項(xiàng)專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒(méi)有達(dá)到國(guó)家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
請(qǐng)教各位老師一個(gè)問(wèn)題:我們是小規(guī)模旅游行業(yè),開發(fā)票選擇享受的差額征稅,我們現(xiàn)在收到了一份差額成本發(fā)票,那我們現(xiàn)在開發(fā)票出去,是享受這張成本發(fā)票的差額剩下的部分呢還是是全額抵扣呢?
1、請(qǐng)問(wèn)像旅游業(yè)這種本身就是差額計(jì)稅,是不是可以辦公用品類的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,景點(diǎn)門票之類的和收入有直接關(guān)系的不能抵扣只能收普票。對(duì)于自己的收入能開專票嗎? 2、勞務(wù)派遣公司是不是選擇了差額計(jì)稅就等同于簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能開專票收入和收入專票抵扣了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位有好幾年的合同協(xié)議隨意堆放,請(qǐng)問(wèn)怎么整理好呢?編號(hào)還是做封面的
現(xiàn)在公司都實(shí)行注冊(cè)資金實(shí)繳 如果實(shí)繳日期到了 這個(gè)注冊(cè)資金還能申請(qǐng)延期交嗎
老師您好,我公司從個(gè)人手里回收了一個(gè)二手機(jī)器,不能提供發(fā)票,我可以從對(duì)公給付款嗎,然后白條入賬,匯算清繳納稅調(diào)增嗎,還有一個(gè)情況,公司反客戶商務(wù)費(fèi)用,不讓對(duì)公給打款,我們可以提現(xiàn)到資金卡,然后給客戶打款,這樣可以入賬嗎,匯算清繳在調(diào)增
老板要捐贈(zèng)現(xiàn)金,公司賬務(wù)怎么處理,以公司名義可以抵稅嗎,不是通過(guò)公益性捐贈(zèng)跟社會(huì)組織,是直接捐贈(zèng)
公司連續(xù)5年虧損,第六年盈利,利潤(rùn)總額可以彌補(bǔ)累計(jì)5年的虧損嗎?
老師,我們公司材料生銹不能用了,當(dāng)作廢品賣掉,外賬要怎么處理材料庫(kù)存才能減少
老師,我們租賃了一塊地皮,上面建了倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)屬于我們固定資產(chǎn)嗎
你好, 個(gè)人匯算清繳合計(jì)9萬(wàn)(兩個(gè)公司的工資),中途沒(méi)交個(gè)稅的。現(xiàn)在匯算清繳需要交稅嗎還是可以享受免申報(bào)無(wú)須交稅? ?
老師,今年5月16號(hào)變更的新公司可以辦減資嘛?注冊(cè)資本可以從100萬(wàn)減到10萬(wàn)元么?
老師你好,我們公司是住宿業(yè),現(xiàn)在在籌建期,要到8月份才能正式營(yíng)業(yè),現(xiàn)在有籌建的開支和支付的房租,想問(wèn)一下這樣6月,7月需要做賬么?還是等到8月一起做賬?
微信掃碼加老師開通會(huì)員