上次的不能改了了,但以后可以再勾選認(rèn)證抵扣的
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒有填寫,(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
建筑行業(yè),既有簡易計(jì)稅又有一般計(jì)稅,1月申報(bào)12月時(shí),認(rèn)證抵扣了簡易計(jì)稅項(xiàng)目的專票,現(xiàn)在2月申報(bào)1月增值稅,可以在1月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須修改12月申報(bào)表
老師,上個(gè)月開簡易計(jì)稅發(fā)票較多,這個(gè)月報(bào)稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,想修改上次報(bào)12月的報(bào)表抵的預(yù)繳稅款為進(jìn)項(xiàng)稅款,還可以修改嗎,上次報(bào)表報(bào)稅沒有勾選認(rèn)證沒有抵扣
老師,上個(gè)月開簡易計(jì)稅發(fā)票較多,這個(gè)月報(bào)稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,想修改上次報(bào)12月的報(bào)表抵的預(yù)繳稅款為進(jìn)項(xiàng)稅款,還可以修改嗎,上次報(bào)表報(bào)稅沒有勾選認(rèn)證沒有抵扣,如果不能修改上次報(bào)表,還有什么其他辦法嗎?
老師,上個(gè)月開簡易計(jì)稅發(fā)票較多,這個(gè)月報(bào)稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,想修改上次報(bào)12月的報(bào)表抵的預(yù)繳稅款為進(jìn)項(xiàng)稅款,可以去大廳修改嗎,上次報(bào)表報(bào)稅沒有勾選認(rèn)證沒有抵扣
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
就沒有其他辦法嗎
是哦,過期了就只能這樣了的,以后及時(shí)勾選就好
那上次的更改農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
你說說怎么更改具體什么情況?
12月開的有簡易的也有一般計(jì)稅的,一般計(jì)稅的也用預(yù)繳的抵了,我說的是一般計(jì)稅部分去大廳把預(yù)繳的改為用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎
您說的有些道理,您可以去稅務(wù)大廳要求更改申報(bào)表,看是否可以通過。