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紅字發(fā)票開具后,填寫在增值稅申報表的哪一項?

2022-02-22 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-22 17:32

如果當月有銷售額,不需單獨填,按照抵減紅字后的凈額申報

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快賬用戶2343 追問 2022-02-22 17:32

紅字不是一般都跨月嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-22 17:33

是的啊,就是在你開紅字的當月按凈額申報

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快賬用戶2343 追問 2022-02-22 17:36

我聽說沒在報稅以前紅沖,可以直接抵減上期銷售額

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齊紅老師 解答 2022-02-22 17:41

沒那個規(guī)定的哈,只能抵減開負數(shù)當月的銷售額

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如果當月有銷售額,不需單獨填,按照抵減紅字后的凈額申報
2022-02-22
同學你好,這個月開具紅字發(fā)票以后,申報增值稅時候,拿藍字發(fā)票增值稅,減去紅字發(fā)票增值稅數(shù)字申報,差額填寫到申報表銷項稅行。
2021-12-21
你好,有附列二表格嗎?
2021-12-06
你好,普通發(fā)票的話,這個不用填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的
2023-12-26
你好,在附表一的收入欄次填寫 比如正數(shù)收入100萬,紅字發(fā)票收入1萬,實際收入按99萬填寫?
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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