同學你好 暫估入庫就可以了 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款
收到貨物,但是還沒有收到發(fā)票,并且這筆貨款已經(jīng)銷售出去,怎么做賬務處理,具體的會計分錄
如果貨物款已付,貨已到后又已賣出發(fā)票仍未收到,那么該怎么入賬,怎么做會計分錄
已經(jīng)付款和收到貨物,但沒有收到發(fā)票,怎么做會計分錄?
收到貨,款已付,發(fā)票沒到,如何做賬處理,具體的會計分錄怎么做
貨已收到,貨款已付,發(fā)票未收到,會計分錄怎么做
老師北京公司變更經(jīng)營范圍出現(xiàn)這個怎么選后添加2項經(jīng)營范圍沒備案呢
老師,欠公司的貨款,客戶用房子頂賬,房子落到股東不滿18孩子戶頭上,公司欠股東款.可以這樣操作嗎
老師 企稅每個季度都要報一次嗎
老師,您好!請教您 500103的生產(chǎn)成本下的制造費用會增設(shè)三級科目嗎? 5101制造費用下的二級科目與上面500103生產(chǎn)成本下的制造費用二級科目是一樣嗎? 謝謝老師指導!
老師,我們供應商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對方稅務局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務應該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個公司透析服務回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計實際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認證的待認證進項怎么處理?
工商年報,股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期
那等收到發(fā)票的時候怎做
我是這樣做的,收到貨物同時付款,借庫存商品貸銀行存款,等到回來己是下個月了,借庫存商品(紅字)貸銀行存款(紅字),然后再做一筆正常的借庫存,貸銀行,這樣可以嗎
同學你好 嗯 這個可以的
上個月做錯了一筆賬,借:管理費用,貸:銀行存款,其實應該是放在其他應收款的,那這個月我如何調(diào)回
同學你好 借其他應收款 借管理費用負數(shù)
直接做借:其他應收款 借管理費用(紅字嗎)不是先做管理費用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應收款,貸;銀行存款嗎
同學你好 對的 這樣就可以的
先做管理費用(紅字),貸銀行存款(紅字),然后再做借:其他應收款,貸;銀行存款這樣對嗎
同學你好 對的 這樣就可以的