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老師你好,我們公司是沒有系統(tǒng)的,就是記銀行,現(xiàn)金流水賬,前期出納墊付了一大堆錢,這個已經(jīng)記進(jìn)流水賬支出了。后面她把這些墊付的都報銷掉,我這個應(yīng)該怎么消掉?因?yàn)橹坝浟魉~已經(jīng)記了支出了,報銷我不能再付她的了,不然余額對不上,但是我又要提現(xiàn)這個是她墊付的已經(jīng)支付了呢

2020-10-17 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-17 15:59

同學(xué),您好,這個之前相當(dāng)于,你別人支出了費(fèi)用,你做了流水,所以前面應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這里再報銷的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。

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快賬用戶8011 追問 2020-10-17 16:02

我不是要分錄,我的意思是我的流水該怎么記了

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快賬用戶8011 追問 2020-10-17 16:03

我的意思是我登的流水賬應(yīng)該怎么消,不是要分錄,分錄我懂,老板看不到分錄的,

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:07

這個流水你之前已經(jīng)做過了,但是錢沒有給,所以之前的注水是欠別人錢的,這個要做個標(biāo)記,給了錢的標(biāo)記一下日期在原來的流水上。這個后期不能再做流水了。

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快賬用戶8011 追問 2020-10-17 16:31

老師,模具費(fèi)屬于什么費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:33

如果是和主營業(yè)務(wù)有關(guān)系 就做主營業(yè)務(wù)成本,如果關(guān)系不大或是金額不大,直接做管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用。

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快賬用戶8011 追問 2020-10-17 16:36

不是制造費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:38

如果是生產(chǎn)制造業(yè),做制造費(fèi)用

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快賬用戶8011 追問 2020-10-17 16:40

是的,我們是生產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-17 17:08

那就做制造費(fèi)用,同學(xué)

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同學(xué),您好,這個之前相當(dāng)于,你別人支出了費(fèi)用,你做了流水,所以前面應(yīng)該是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這里再報銷的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。
2020-10-17
那么以前你的銀行應(yīng)該對不上,那現(xiàn)在很行賬對賬嗎,少了還是多了?
2022-10-16
你好,同學(xué),20之前不能反應(yīng),那么你之前預(yù)算會計(jì)不做處理,后面收到50再進(jìn)行補(bǔ)處理就可以了。
2020-09-10
同學(xué)你好,如果現(xiàn)在查出原因來了,把之前做的那筆現(xiàn)金沖銀行的,做原路憑證負(fù)數(shù)沖帳,重新做正確憑證;
2021-02-04
你好,你們補(bǔ)上就可以了哦
2020-05-15
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