同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進(jìn)來的專票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進(jìn)的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進(jìn)也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷項(xiàng)嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖?,又把這個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭耍缓蟊热缯f軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖?,又把這個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭耍缓蟊热缯f軟件的部分用了抵扣了5塊錢,已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
老師,關(guān)于即征即退的我這樣算對(duì)不對(duì)呀? 是不是這樣計(jì)算,比如我當(dāng)月的軟件收入是15萬(有5萬是銷售軟件收入),然后我的軟件的進(jìn)項(xiàng)是3萬(有1萬是軟件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),然后的的銷售軟件的5萬先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個(gè)月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請(qǐng)退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
您好,出口退稅企業(yè)當(dāng)月沒有內(nèi)銷,只有外銷。假設(shè)外銷10萬。購進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額1萬。已在當(dāng)期勾選抵扣。我們退的就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的話我們?cè)牧系倪M(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎?然后核算退稅的分錄怎么做怎么結(jié)轉(zhuǎn)?外銷10萬,免抵退稅額10*0.13=1.3萬這部分需不需要做分錄體現(xiàn)出來?
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬