同學(xué)你好 要調(diào)增的
下午好,問個問題,假如發(fā)現(xiàn)今年有一筆數(shù)5萬元,是屬于以前年度的費用,于是做分錄,借:以前年度損益調(diào)整?5萬??貸:某某科目?5萬. 因為之前年度到目前累計還是虧損,所以不用交所得稅,借:利潤分配-未分配利潤 5萬 貸:以前年度損益調(diào)整 5萬,是這樣嗎?還需要調(diào)整以前年度的報表嗎?
老師,您好!老板給到去年的費用發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費用嗎?還是要按以前年度損益調(diào)整來做?如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,改怎樣做分錄,謝謝
18年度以前年度的房租費用現(xiàn)在補錄,沒有發(fā)票直接借以前年度調(diào)整帶現(xiàn)金這樣可以嗎?那以前企業(yè)所得稅申報表還用調(diào)整嗎?
去年少計了費用,今年2023年,做了一筆 借:以前年度損益調(diào)整, 貸銀行存款,這個以前年度損益調(diào)整 會在2022年的利潤表里面有體現(xiàn)嗎?是直接做一筆以前年度損益調(diào)整,在報表上調(diào)增或調(diào)減
以前年度管理費用多計提了,然后現(xiàn)在調(diào)整的時候,,需要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計實際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認證的待認證進項怎么處理?
工商年報,股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期
稅務(wù)讓企業(yè)填寫年度關(guān)聯(lián)交易報表的目的是什么呢?
老師,所有風(fēng)險都是必須用實質(zhì)性程序,控制測試可以用不是必須,是這樣理解嗎
老師,管理人員用的白棉紗手套進項稅額可以抵扣嗎
老師,你好,我公司做套盒的代加工是按盒來算還是按那個小時算,老板說讓我算,不要虧錢
我以前沒有入這筆賬,
現(xiàn)在直接做借以前年度損益調(diào)整貸現(xiàn)金,怎么做調(diào)整
18年的這個房租沒有發(fā)票,開始我也沒有入賬,現(xiàn)在我補入進去也是沒有發(fā)票做的,借:以前損益調(diào)整,貸:現(xiàn)金,這樣的話可以嗎,申報企業(yè)所得稅的時候我還用做什么調(diào)整嗎
那你這個發(fā)票有嗎
同學(xué)你好 如果沒有發(fā)票要付款計入營業(yè)外
沒有發(fā)票
我沒有計入營業(yè)外直接做到未分配利潤里面了,
同學(xué)你好 跨年的嗎
18年發(fā)的費用,當(dāng)時沒有入賬,21年入的賬,直接做到未分配利潤里面了,而且這個也沒有發(fā)票,這個申報企業(yè)所得稅的時候還用做調(diào)整嗎?
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票直接計入營業(yè)外支出然后調(diào)增就行
但是已經(jīng)申報完第四季度了報表了,還能改嗎,而且18年的一年是57萬全部做到營業(yè)外支出是不是特別多呀
我還可以改嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
預(yù)付賬款付出去了發(fā)票收不回來,這個應(yīng)該怎么處理!
同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出