你好!
收到工程款
借;銀行存款
貸;工程結(jié)算
開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入
借:工程結(jié)算
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
這樣工程結(jié)算就沒(méi)有余額了

老師,工程做賬看一下我的邏輯對(duì)不對(duì),開(kāi)具發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時(shí)借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借工程結(jié)算200,貸本年利潤(rùn)200
月末,工程施工和工程結(jié)算的科目需要在編分錄結(jié)轉(zhuǎn)到存貨和預(yù)收賬款嗎
老師,之前的財(cái)務(wù)收到工程款做,借銀行,貸預(yù)收賬款,每個(gè)月末都不把預(yù)收賬款,轉(zhuǎn)到工程結(jié)算收入,是到工程結(jié)束,才把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到,工程結(jié)算收入,我想問(wèn):工程結(jié)算收入只能等工程結(jié)束才轉(zhuǎn)嗎?每月收到的工程款都放到預(yù)收賬款/**項(xiàng)目工程收入嗎?
請(qǐng)教老師建筑業(yè) 的問(wèn)題一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下工程施工這樣做分錄對(duì)嗎 預(yù)收工程款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 收到工程結(jié)算單: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (工程施工轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:工程施工 完工 借:工程結(jié)算 貸:工程施工
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


我要延續(xù)之前的賬呀,如果按現(xiàn)在的您寫(xiě)的這程,我們沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目
你們沒(méi)有按最新的科目核算嗎,那你還是按之前的,可以按月轉(zhuǎn)。
那就還是收到時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-**項(xiàng)目工程款收入,月未在,借預(yù)收賬款-**項(xiàng)目工程款收入 貸:工程結(jié)算收入-**項(xiàng)目 ,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:工程結(jié)算收入-**項(xiàng)目 貸:本年利潤(rùn),可對(duì)呀
可以的,可以這樣做。