你好,工程結(jié)算開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000/1.09,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅1000*9%/1.09,
老師,工程做賬看一下我的邏輯對不對,開具發(fā)票時借:應(yīng)收賬款1000,貸工程結(jié)算1000 ;收到成本發(fā)票時借:工程施工800,貸:應(yīng)付賬款800;,結(jié)轉(zhuǎn)成本時借:工程結(jié)算800,貸:工程施工800;收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000;結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借工程結(jié)算200,貸本年利潤200
實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工 貸:應(yīng)付工資、庫存材料等 已結(jié)算的工程價款 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認的收入、費用和毛利 借:工程施工——毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工。請問老師,主營業(yè)務(wù)成本怎么計算?謝謝!
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算
工程總額1000萬,1、預(yù)付:結(jié)算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應(yīng)付賬款 100 付款時:借:應(yīng)付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現(xiàn)在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應(yīng)付賬款 1000 付款時:借:應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
請問老師流水多做了5300去年的財務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價偏低,成本單價高于銷售單價,怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機增值稅是免征,還是征收
老師申報個稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請問如何賬務(wù)處理,
請問個體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
收到成本發(fā)票時借:工程施工---合同成本800,貸:應(yīng)付賬款800
按完工百分比確認收入和成本 借主營業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入,
收到工程款借銀行存款1000,貸應(yīng)收賬款1000
最后工程完工驗收后,對沖,借工程結(jié)算,貸工程施工--合同成本,合同毛利,