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2020年的費(fèi)用發(fā)票,2021年6月才收到發(fā)票,才知道有這些支出,賬務(wù)處理怎么做呢?

2022-02-20 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-20 17:32

您好,通過以前年度事宜調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,因?yàn)槭菂R算清繳后取得的不在抵扣企業(yè)所得稅,

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快賬用戶1971 追問 2022-02-20 17:34

那這樣就算在當(dāng)年的費(fèi)用扣除是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-20 17:36

你好,不是的,通過以前年度損益調(diào)整直接轉(zhuǎn)入未分配利潤,不通過本年利潤不影響本年的費(fèi)用,按規(guī)定,費(fèi)用類發(fā)票不跨年不跨季度的,

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快賬用戶1971 追問 2022-02-20 17:43

老師能說一下會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-20 18:23

您好,借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或現(xiàn)金,然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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您好,通過以前年度事宜調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,因?yàn)槭菂R算清繳后取得的不在抵扣企業(yè)所得稅,
2022-02-20
你好。要在20年做處理才能使用
2021-01-14
同學(xué)你好 沒收到發(fā)票也沒付款吧,所以不用做分錄,收到發(fā)票之后再做分錄計(jì)入費(fèi)用就行了
2021-05-08
這樣的年底就要暫估。那你就今年收票月份通過以前年度損益調(diào)整去做。
2021-05-07
12月 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸:銀行存款 發(fā)票附該憑證后面。
2021-01-04
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