你好,按照代理記賬賬接著做,然后如果前面數(shù)據(jù)不對(duì)你在后面做調(diào)整
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在有家公司,他前期是讓帶帳公司做的,基本上都是零申報(bào),就開過一張票,交了點(diǎn)稅。其他都是零申報(bào),帳也只是很簡(jiǎn)單的做了工資,也沒有跟我對(duì)接,我現(xiàn)在要怎么建賬
老師,我剛接手一個(gè)公司,他從來沒有做過賬,報(bào)稅都是零申報(bào),但是我發(fā)現(xiàn)他的公司開了一個(gè)基本戶,從今年三月份就開始有業(yè)務(wù)了,這是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,沒收到過任何發(fā)票,也沒開出過任何發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么處理呢?
老師,我想問一下,我有個(gè)朋友的公司是小規(guī)模納稅人,他上個(gè)月開了票,但是之前的都沒有開過票一直是做了零申報(bào),那現(xiàn)在已經(jīng)開票了,那他也沒有做帳,那稅務(wù)上需要怎么處理嗎?
老師,我們公司的帳剛從記賬公司接過來,之前他都零申報(bào),也沒有做憑證,之前銀行有一點(diǎn)零星往來,沒有開過發(fā)票,他們把匯算清繳也做完了。我從現(xiàn)在開始創(chuàng)建帳套,前面幾筆是去年的業(yè)務(wù)可以嗎
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
她電子帳也沒有給我,我現(xiàn)在建期初數(shù)據(jù),就按照她給我的期末數(shù)據(jù)先建賬,然后后面再慢慢做調(diào)整,是這樣嗎
是的,這樣不會(huì)亂要不你跟稅務(wù)申報(bào)都不一致