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會(huì)計(jì)分錄,借銀行存款30,貸實(shí)收資本30,到月末和年末的時(shí)候需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,如果需要做具體分錄是?

2022-02-19 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-19 15:44

你好,這個(gè)到月末是不需要節(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶1854 追問(wèn) 2022-02-19 15:49

老師,分錄:借管理工資,貸應(yīng)付工資,,這種未發(fā)放工資的情況月末或年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,

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齊紅老師 解答 2022-02-19 15:49

? 你好,這個(gè)跟實(shí)收資本有什么關(guān)系嗎?

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快賬用戶1854 追問(wèn) 2022-02-19 15:49

我怎么區(qū)分哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn),哪些科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),

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快賬用戶1854 追問(wèn) 2022-02-19 15:50

老師這是另外一個(gè)問(wèn)題,實(shí)收資本不需要結(jié)轉(zhuǎn)您回答了,我又問(wèn)了應(yīng)付需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-19 15:50

你好,其它問(wèn)題需要重新提問(wèn)的

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你好,這個(gè)到月末是不需要節(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-19
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2021-08-06
你好,您要是只是收貨款沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,就沒(méi)有其他的分錄了。
2023-06-28
你好,需要的借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸本年利潤(rùn)。
2023-04-13
同學(xué)你好 就做這個(gè)分錄
2025-05-08
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