你好,需要的借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸本年利潤。
老師手工做賬銀行結(jié)息借 銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入,還有期末損益結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入貸本年利潤對(duì)嗎?
利息收入,借 銀行存款 10 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 10 那費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
銀行利息收入分錄怎么寫? 是 借:銀行存款 5 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 5紅字 期間結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
支付了1筆手續(xù)費(fèi)500元,及存款利息9000元,要做轉(zhuǎn)賬憑證嗎?具體會(huì)計(jì)分錄?1、借,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用\利息收入一9000,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤8500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入一9000,對(duì)嗎?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請(qǐng)問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級(jí)科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營業(yè)收入嗎
請(qǐng)問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?