借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
請(qǐng)問(wèn) 收到老板的投資 是借實(shí)收資本貸銀行存款 還用再這一個(gè)分錄 借銀行存款 貸實(shí)收資本嗎
老師,收到股東銀行匯款是做實(shí)收資本嗎?這個(gè)分錄正確嗎? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 如果需要用收到的實(shí)收資本付房租,請(qǐng)問(wèn)是怎么做分錄呢?
你好..增資的分錄是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還給股東的分錄也是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本嗎
老師,股東的錢轉(zhuǎn)實(shí)收資本時(shí),分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東A 借:其他應(yīng)收款-股東A 貸:實(shí)收資本 對(duì)嗎?
收到股東的注冊(cè)款,怎么做分錄? 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
公戶直接支付給股東就可以。
公戶支付給股東?老師為什么要支付給股東?
房東 剛才打錯(cuò)了 給房東
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。