您好,這個不需要,下一年再做也行
應付職工薪酬出現(xiàn)期末借方余額是因為沒有計提工資嗎
老師,應付職工薪酬年底不能有余額嗎?我公司的會計為啥年底把應付職工薪酬余額結轉到其他應付款-工資?
應付職工薪酬-工資,年末有余額,余額為計提工資和實發(fā)工資的差額,需要做處理嗎?
“應付職工薪酬年初余額—應付職工薪酬期末余額” 表格里為什么計提金額要減期末余額?
我司平常都是當月工資當月計提,當月發(fā)放,工資計提和發(fā)放都在當月記賬,所以平時應付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導致從2022.12月份起應付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負數(shù)余額)這個應付職工薪酬期末余額為負數(shù)的情況怎么處理呢?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金
那做處理時應該怎么做憑證?
做以前年度損益調整,看你們是多計提了還是什么