你的意思是這個錢你要提出來花嗎?那這個就看你是以什么形式,就說是哪個地方要用這筆錢來決定。
老師您好,我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票35萬元,后來錢收回來了,到對公賬戶上了,后來轉(zhuǎn)到法人卡上了,掛在其他應(yīng)收款法人科目里,走的借款,法人跟我說不用走借款,可以提現(xiàn)出來這些錢?您說能這么做嗎?
老師您好,我想問下,我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票35萬元,35萬元已經(jīng)到公司賬戶了,這35萬元是轉(zhuǎn)給法人當(dāng)借款還是從自助機(jī)里取成現(xiàn)金好呢?
老師您好,我們公司2022年開出去了一張?zhí)峁┘夹g(shù)服務(wù)費的發(fā)票35萬,然后2022年我們公司對公賬戶也收回了35萬元的,這35萬元怎么提出來呢?
公司有輛車50萬已經(jīng)提折舊2年,折舊費20萬,現(xiàn)在把車輛按照35萬銷售出去了,后期要給購買單位開具專用發(fā)票,增值稅按照35萬的收入確定銷項稅40265.48元,全套賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
您好,老師,我們公司2022年12月份新辦的小規(guī)模,12月份開票 9萬元,老板給我代開了一張10萬的發(fā)票,這個我怎么做賬?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
這個發(fā)票是我們公司替別的公司開的
那這種情況你要對方公司給你開發(fā)票呢,以成本的形式給他走出去啊?;蛘呤悄惴执翁崽岈F(xiàn)金,后面以現(xiàn)金的方式給。
最后錢要轉(zhuǎn)給對方
Na你要對方給你提供發(fā)票,要不然你帳平不了。
要對方提供什么發(fā)票?
分次提現(xiàn)金的話一次提多少?
直接從自助機(jī)里取出現(xiàn)金嗎?
如果對方提供不了發(fā)票怎么辦?
分次提的話就每次不超過5萬。這就要看一下你公司是什么經(jīng)營范圍,按照你的經(jīng)營范圍對應(yīng)的提供成本票就行。
好的 每次提現(xiàn)5萬,一直提現(xiàn)完,庫存現(xiàn)金就成了35萬了,這樣可以嗎?
可以的,可以這種方式處理。
好的 就是我們公司對公賬戶上收入了35萬元,可以每次從自助機(jī)直接提取現(xiàn)金5萬元,然后提取7次累計到庫存現(xiàn)金科目嗎?
對的,你可以提現(xiàn)金的方式,用現(xiàn)金的方式去支付給對方。
用現(xiàn)金的方式支付給對方的分錄怎么做?
你真的現(xiàn)在沒辦法做分錄呀,用你這個發(fā)票都沒有,你支付出去沒辦法做分錄,你只能靠以后有發(fā)票能慢慢兒平你的現(xiàn)金。
好的就是庫存現(xiàn)金這么多會被查到嗎?
因為金額太多了35萬
Na,要么你讓對方給你開票吧,或者是以勞務(wù)合同讓他個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,總之你沒有發(fā)票,你這個就沒辦法一次處理
好的 要是放在庫存現(xiàn)金是不是也有風(fēng)險
長時間肯定是有風(fēng)險的,長時間庫存現(xiàn)金過高,這個明顯說不過去。
那老師這樣行嗎?對公賬上的35萬元走借款轉(zhuǎn)給法人,然后再借成本費用貸其他應(yīng)收款 成本沒發(fā)票 到匯算再調(diào)增企業(yè)所得稅
可以,可以這樣處理的,就是稅多點