這個(gè)代開是以企業(yè)的名義代開的還是什么的?
老師,我是小規(guī)模,9月網(wǎng)廳代開了專票,已經(jīng)繳稅了,10月份要作廢這張票。9月份的賬要正常做嗎?10月份怎么做賬?
老師您好,我們是小規(guī)模監(jiān)理公司,2021年12月份有一份合同37萬,沒有開票,但是合同到了,老板讓我把這筆收入暫估上,實(shí)際開票實(shí)在2022年,我現(xiàn)在怎么做分錄呢老師
我這個(gè)是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月開了一張9萬元普通發(fā)票,請(qǐng)問怎么做分錄啊,12月份開的,一個(gè)季度沒有超過45萬
老師我是小規(guī)模公司,2020年12月份開票斷斷續(xù)續(xù)開票到2021年的4月份,累計(jì)開票456萬,然后從2022年,1月份開票-8月份開票142萬,是不是,升為一般納稅人了,老師,您仔細(xì)看我的月份,謝謝
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模公司,從去年12月份到現(xiàn)在11月份已經(jīng)開票350萬了,如果我12月份再開票180萬,是不是12月份我公司就調(diào)整為一般納稅人了?
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
運(yùn)營(yíng)公司a是縣級(jí)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)全縣學(xué)校校園餐的運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)公司與教體局簽訂的有運(yùn)營(yíng)協(xié)議,每月月末學(xué)生向運(yùn)營(yíng)公司預(yù)交次月的餐費(fèi),運(yùn)營(yíng)公司組織食材供應(yīng)商為學(xué)校進(jìn)行食材配送,每月末運(yùn)營(yíng)公司跟食材供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算資金來源就是預(yù)收的餐費(fèi),這些餐費(fèi)中屬于城鎮(zhèn)學(xué)校的部分抽取5%的管理費(fèi)可以由運(yùn)營(yíng)公司自由支配,農(nóng)村學(xué)校預(yù)交餐費(fèi)部分不抽取管理費(fèi),但是有每人每頓中午餐5塊錢財(cái)政補(bǔ)助,財(cái)政補(bǔ)助和去掉5%的管理費(fèi)剩余資金全部要用到校園餐運(yùn)營(yíng)中(支付食材人員工資),不能做其他使用。問題:1.預(yù)收餐費(fèi)是否確認(rèn)為運(yùn)營(yíng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?2.收入繳納增值稅,是按照預(yù)收餐費(fèi)金額繳納嗎?
老師 怎么區(qū)分借貸方向 和借貸科目 我老是混 有沒有什么技巧
2025-05-1219:53您好,抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些,其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
老師北京ca證書怎么下載呀,謝謝
電子銀行承兌匯票付款期限
如果是自己開的發(fā)票是9萬免稅的,借銀行放款或者是應(yīng)收賬款9萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
是的,個(gè)人開給公司的
這個(gè)具體的開的是什么業(yè)務(wù),用在哪里的?
公司開發(fā)票9萬是建筑服務(wù),其他建筑服務(wù),個(gè)人開給公司的是建材10萬
哦,那你這個(gè)收入小于成本,還有沒有完工的嗎?
有,每月3萬,3月支付一次
老師,我這個(gè)月怎么做賬,直接虧損1萬嗎?也沒啥費(fèi)用?
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,只要低于這個(gè)9萬就可以的,其他的做到預(yù)付賬款里面。
其他的在一月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎?1月份結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就沒有發(fā)票了?可以嗎?直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
嗯嗯謝謝老師,我想問一下,就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候憑證后面沒有附件,可以嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,麻煩我分錄怎么寫?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款。
還有,要是我提前給別的公司開發(fā)票了開發(fā)票當(dāng)月沒有記收入,以后月份結(jié)轉(zhuǎn)收入,那憑證后面也沒有附件嗎?可以嗎?
可以的,用銀行回單來做就行。
是這樣,老師,當(dāng)月對(duì)方給了一部分款,我做了預(yù)收款,其他還有一部分沒給錢呢?
不給錢的就不用做了。
但是給錢的那一部分我還沒做收入,我其他月份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候,憑證后面沒有附件,可以嗎
好,可以的,對(duì)方不需要你們單位開發(fā)票嗎?不用的,可以這么做。