同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,老板買的酒,是招待用的,我記到招待費(fèi)科目,能要專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師,買煙酒茶送禮,都記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧?取得專票也不得做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧? 然后年度匯算清繳,按什么額度調(diào)?
過(guò)年公司購(gòu)買酒水、禮盒的招待費(fèi)開(kāi)具的專票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣吧?只要是入招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣吧?
老師,招待客戶的住宿費(fèi)專票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)的是招待費(fèi)是不是都不能抵扣啊
購(gòu)買酒水的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80