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老師問下就是如果收到的增值稅專票1月份的開錯了,現(xiàn)在退給對方重新開的話是2月份了么,那帳需要怎么調(diào)呢,還有一個發(fā)票是現(xiàn)金做賬做另一個公司了,如何做呢?

2022-02-18 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-18 16:43

你好,一月份賬上是怎么做的?認(rèn)證嗎?

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快賬用戶5940 追問 2022-02-18 16:44

帳沒做呢,就是退回發(fā)票重新開的話不是到2月份開票了嗎,那帳如何做呢分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:45

你好,那直接二月份做就可以的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款。

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快賬用戶5940 追問 2022-02-18 16:46

哦,但是銀行1月份已經(jīng)支付了哦,

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:47

借預(yù)付賬款貸銀行存款,二月份借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸預(yù)付賬款。

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你好,一月份賬上是怎么做的?認(rèn)證嗎?
2022-02-18
同學(xué)你好,1 月要做賬的。 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額
2025-02-27
您好,1-2購買方都寫2月那個發(fā)票上的,1月正分錄,2月一個正分錄,一個負(fù)分錄
2025-03-09
你好,135的發(fā)票你做賬了,然后后期又發(fā)現(xiàn)錯誤了,于是拆下來之后又給了她,那你現(xiàn)在的話,把原來135的憑證全部反向沖點,就是說把憑證會計科目金額寫上以后呢,做一個負(fù)數(shù)金額的憑證。
2022-08-23
您好 如果金額沒有差異的話 可以這樣處理
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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