您好,1-2購(gòu)買方都寫2月那個(gè)發(fā)票上的,1月正分錄,2月一個(gè)正分錄,一個(gè)負(fù)分錄
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請(qǐng)問下 這個(gè)發(fā)票是要和信息表一起給購(gòu)買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
我是建筑單位,機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤,需要對(duì)方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認(rèn)證)對(duì)方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
1月份開具了一張發(fā)票未寄給購(gòu)買方,2月份做紅字沖銷了,這兩份發(fā)票需要郵寄給購(gòu)買方嗎? 那怎樣才是規(guī)范的做法呢?
老師,4月份發(fā)現(xiàn)2月份公司報(bào)銷購(gòu)買煙酒的發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤,退回去讓對(duì)方重新開具了,可是開回來金額少了1元錢,該怎么辦呢
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購(gòu)買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請(qǐng)問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報(bào)工資
掛靠社保幾個(gè)月然后離職,再申請(qǐng)失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學(xué)
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會(huì)計(jì)流程和記賬方法
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國(guó)一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎