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我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票,我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準確。

2022-03-17 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-17 11:22

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8267 追問 2022-03-17 11:29

老師,以前的暫估沖銷后該怎么做呀

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齊紅老師 解答 2022-03-17 11:30

你好,借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整這個就是。

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快賬用戶8267 追問 2022-03-17 11:32

沖銷暫估我知道怎么處理。我的意思是沖銷之后怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-03-17 11:33

你好,我上面寫的第二個分錄,不就是做發(fā)票的。

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齊紅老師 解答 2022-03-17 11:33

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。已讀 2022-03-17 11:22 第一個是紅沖暫估第二個是做發(fā)票的。

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快賬用戶8267 追問 2022-03-17 11:36

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-17 11:38

不要客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022-03-17
首先沖銷之前的,借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付
2022-05-10
您好,這個是先紅沖的這個
2023-03-26
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款。
2023-03-26
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后再做發(fā)票的,借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
2022-06-09
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