你好 ;? ?去稅務(wù)局大廳申請 核定征收方式變更; 有一個申請表的;? 這個? 一把你是定額? 2-3萬的??
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師下午好1 個體戶。經(jīng)營范圍:食品經(jīng)營、日用品、煙草制品零食,開了一個小店。21年9月份拿的執(zhí)照,稅務(wù)當(dāng)時是核定:查賬征收,現(xiàn)想變更核定征收。如何辦理?定額應(yīng)納稅額多少好?很小的店
1. 簡答題 1.甲公司主要經(jīng)營小型機電類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品銷售以X公司倉庫為交貨地點。A注冊會計師負(fù)責(zé)于2014年10月25日對X公司的銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解、控制測試與評價。 資料一:甲公司與銷售交易相關(guān)的內(nèi)部控制摘錄如下: (1)銷售部門職員根據(jù)顧客訂單編制預(yù)先連續(xù)編號的銷售單,經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后,將一聯(lián)送倉庫作為發(fā)貨給裝運部門的授權(quán)依據(jù),另一聯(lián)傳遞給信用管理部門備案。 (2)信息系統(tǒng)接收到顧客簽字確認(rèn)的發(fā)運單并與銷售單核對后,根據(jù)當(dāng)日商品價目表生成銷售發(fā)票,連同發(fā)運單和銷售單傳遞到財務(wù)部門信息系統(tǒng),系統(tǒng)操作員將打印聯(lián)交顧客。 (3)財務(wù)部門專職人員錄入與應(yīng)收賬款相關(guān)的基本數(shù)據(jù),但無權(quán)更改。信息部門維護(hù)應(yīng)收賬款賬齡分析系統(tǒng),并擁有獨立修改數(shù)據(jù)的權(quán)限。 資料二:A注冊會計師執(zhí)行的控制測試情況摘錄如下: (1)2014年9月末,財務(wù)部門向應(yīng)收賬款余額較大的若干顧客寄送了對賬單,要求顧客在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付余額不符時向指定的財務(wù)負(fù)責(zé)人回函。經(jīng)檢查回函檔案,A注冊會計師發(fā)現(xiàn)甲公司10月份只收到一封顧客回函。差異的原因是:該顧客已在9月30日開出付款票據(jù)并入賬,但開戶銀行在10月4日才收到該款項。 (2)A注冊會計師抽查了2014年7月至10月確認(rèn)的35筆主營業(yè)務(wù)收入。各筆主營業(yè)務(wù)收入的記賬憑證均附有銷售發(fā)票、發(fā)運單和銷售單,但每月1日至3日入賬的主營業(yè)務(wù)收入所附的發(fā)運單日期基本上都是上月月末。 要求: (1)針對資料一各項,不考慮其他條件,請逐項指出所述銷售交易內(nèi)部控制是否存在缺陷,如存在,簡要說明理由。 (2)針對資料一所述各項,假定不考慮編號的連續(xù)性,請指出哪一項控制與“入賬的銷售業(yè)務(wù)確系已發(fā)貨給真實的顧客”這項控制目標(biāo)相關(guān),并指出針對該內(nèi)部控制目標(biāo)的測試程序。 2 顧客簽字 (3)針對資料二所述各項,假定不考慮其他條件,請指出哪些事項表明相關(guān)內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行,簡要說明理由。如認(rèn)為未得到有效執(zhí)行,請指出最可能導(dǎo)致財務(wù)報表哪個項目哪個認(rèn)定的重大錯報風(fēng)險。 1/5 答題卡 下一題
兩個股東變更為一個股東,去大廳需要帶什么資料?
老師好,請問私立高中如何核算賬務(wù)呀?
我公司匯算清繳的時候,賬上有發(fā)生壞賬80萬,現(xiàn)在匯算清繳直接轉(zhuǎn)回了147萬,調(diào)減了147萬元,現(xiàn)在不知道多調(diào)減的怎么辦
您好老師,新入一家公司,發(fā)現(xiàn)有很多不抵扣勾選的發(fā)票,很多都是正常進(jìn)貨發(fā)票,問原來財務(wù)說是紅沖的發(fā)票,老師紅沖發(fā)票直接進(jìn)入不抵扣勾選嗎?不需要我們自己勾選嗎,還有哪些情況這些發(fā)票會在不抵扣勾選里。
老師好,請問釘釘考勤導(dǎo)出來數(shù)據(jù)怎么核算快速呀?
9、某居民納稅人2023年收入情況如下:(1)1-12月份每月工資11500元,6月份取得半年獎30000元,12月份取得年終獎75000元。(2)8月代另一單位兼職設(shè)計圖紙獲得報酬兩次,分別為8000元、30000元。(3)11月取得國債利息收入5000元。(4)12月轉(zhuǎn)讓某專利技術(shù)使用權(quán)一次性取得收入25000元。計算該公民2023年全年預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)交納的個人所得稅。
每月1號匯率作為記賬匯率、但是月中需要購匯,這一筆購匯入賬時使用購匯當(dāng)天的匯率是嗎?
老師,我們公司沒了一塊手表,普票,送給了客戶,在企業(yè)所得稅時可以稅前扣除嗎??
你好,請問,代收到快遞費149元,月末月結(jié)支付給順豐共449元 例如:代收快遞費149 借,庫存現(xiàn)金,149,貸其他應(yīng)付款149 月底付449,給順豐, 借,其他應(yīng)付款,120 貸,銀行存款120 借,管理費用-快遞費,300 貸,銀行存款,300,對嗎?
9、某居民納稅人2023年收入情況如下:(1)1-12月份每月工資11500元,6月份取得半年獎30000元,12月份取得年終獎75000元。(2)8月代另一單位兼職設(shè)計圖紙獲得報酬兩次,分別為8000元、30000元。(3)11月取得國債利息收入5000元。(4)12月轉(zhuǎn)讓某專利技術(shù)使用權(quán)一次性取得收入25000元。計算該公民2023年全年預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)交納的個人所得稅。
是季度定額2-3萬?
?你好;? ? 你們不是小嗎 ? 可以這樣 申請的? ?
好的,明白了
?不客氣的。? 幫到你就好? ?