如果直接送給了客戶,直接借銷售費用招待費貸銀行存款就可以的。
本人公司做企業(yè)服務(wù)公司,經(jīng)營范圍有預(yù)付卡代理銷售。從商超百貨購買1萬預(yù)付卡,有給我開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。同時別的公司公對公打款跟我公司購買1萬預(yù)付卡的話,別的公司也要我給開1萬預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。進來成本發(fā)票是1萬,開給客戶也是1萬。那要怎么做賬?怎么納稅?請專業(yè)的老師指點,謝謝
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費用貸:預(yù)付賬款?這個銷售費用二級科目一般是業(yè)務(wù)招待費還是什么費用多???
老師好, 我們是小企業(yè)會計準則。 購買購物卡送客戶,購物卡發(fā)票開的是“預(yù)付卡”。 請問,這個需要先通過“預(yù)付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費?
老師,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則。 購買了2000元購物卡送給客戶,發(fā)票是“預(yù)付卡銷售”。請問這要通過“預(yù)付賬款——預(yù)付卡”來核算嗎?
老師,請教個問題,我們公司在我網(wǎng)上購買了一項服務(wù):順豐快遞打8.5折的優(yōu)惠,付了13元,順豐公司給我們開具了一張預(yù)付卡銷售的發(fā)票。后期在寄快遞的時候,可以享受8.5折優(yōu)惠,但是這個預(yù)付的13元,我要怎么做賬呢,做成預(yù)付賬款?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦