你好,對的是的是這么做的,如果他個人在個稅APP里面操作的,你直接在專項附加扣除下載更新就可以的。
你好,想問一下,企業(yè)個稅申報系統(tǒng),個人專項附加扣除信息下載更新后,在綜合所得申報時,可以不填寫專項附加扣除數(shù)據(jù)申報嗎?比如公司有下載A員工的專項附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申報正常工資薪金所得時,手動更改房租為0,進行申報,這樣可以嗎
老師,關(guān)于專項附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項附加扣除信息,申報方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進行每月扣除,如果選擇了年度自行申報,那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項附加扣除是不是可以每月扣除???專項附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師,關(guān)于專項附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項附加扣除信息,申報方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進行每月扣除,如果選擇了年度自行申報,那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項附加扣除是不是可以每月扣除???專項附加扣除的操作是不是這個思路呢???
公司代扣代繳個人所得稅,是不是填好專項附加扣除和工資信息,然后就可以直接申報? 主要不清楚有了專項附加扣除要怎么申報了
老師好,員工甲,在A公司上班填寫了個人所得稅的專項附加扣除信息,離職后,去了B公司,B公司給甲申報個稅,但是顯示不了專項附加扣除信息。怎么辦啊》
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
微信掃碼加老師開通會員
只要下載下來 然后就和沒有專項的時候一樣直接申報?
你好,對的是的是這么做