同學你好 是什么會計準則
老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開了1500,老扳說12底會開的,所以我20000做了管理費用,那么本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在在做Ⅰ月份帳時,發(fā)現(xiàn)1500不是少開了,而是別人收的押金,所以這1500應該減少管理費用進其他應收款,問,這跨年度的管理費用如何來做科目調(diào)整分錄?
老師,去年有個7月憑證是這樣做得,借,管理費用3萬,貸銀行存款3萬,當時說是付的倉儲費用,所以付了3萬,借的管理費用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲費用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應該怎么做賬呢
老師,去年有個7月憑證是這樣做得,借,管理費用3萬,貸銀行存款3萬,當時說是付的倉儲費用,所以付了3萬,借的管理費用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲費用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會計準則
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關備案做好了,什么時候做稅務出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務 能做稅務局出口備案嗎?稅務出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
小企業(yè)會計準則
另外 公司股東報銷費用,可以報銷正常分別進費用嗎?
同學你好 這個公司可以用的就行
我問,垮了年的管理費用怎么調(diào)整
同學你好 直接用利潤分配未分配利潤