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老師,去年12月份有筆支付了20000.發(fā)票少開了1500,老扳說12底會開的,所以我20000做了管理費用,那么本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在在做Ⅰ月份帳時,發(fā)現(xiàn)1500不是少開了,而是別人收的押金,所以這1500應該減少管理費用進其他應收款,問,這跨年度的管理費用如何來做科目調(diào)整分錄?

2022-02-17 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 14:34

同學你好 是什么會計準則

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快賬用戶7641 追問 2022-02-17 14:34

小企業(yè)會計準則

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快賬用戶7641 追問 2022-02-17 14:35

另外 公司股東報銷費用,可以報銷正常分別進費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-17 14:40

同學你好 這個公司可以用的就行

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快賬用戶7641 追問 2022-02-17 14:44

我問,垮了年的管理費用怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-02-17 14:53

同學你好 直接用利潤分配未分配利潤

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同學你好 是什么會計準則
2022-02-17
你好;? ? 那你認證了發(fā)票嗎; 是否要紅沖發(fā)票;? ?才好 考慮是否 進項稅轉(zhuǎn)出 和紅沖費用去? ?
2022-12-28
把原來的紅沖。借借未分配利潤三萬負數(shù)。貸銀行存款三萬負數(shù)。 。借以前年度損益調(diào)整。進項稅額。銀行存款。
2022-12-28
您好,借應付職工薪酬貸其他應收款~社保1449.19
2021-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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