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老師,去年有個(gè)7月憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款3萬,當(dāng)時(shí)說是付的倉儲(chǔ)費(fèi)用,所以付了3萬,借的管理費(fèi)用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢

2022-12-28 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-28 09:40

你好;? ? 那你認(rèn)證了發(fā)票嗎; 是否要紅沖發(fā)票;? ?才好 考慮是否 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 和紅沖費(fèi)用去? ?

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 09:40

老師 當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票 今年才開的發(fā)票

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 09:41

相當(dāng)于當(dāng)時(shí)付了3萬沒有開發(fā)票 然后今年把費(fèi)用3206開了發(fā)票 然后把剩下的錢退回來了 現(xiàn)在該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:41

你好; 今年開的; 你要 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沒有 ; 如果沒有; 就把發(fā)票退給銷售方; 銷售方 自己去紅沖;重新開票給你? ?

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 09:43

對(duì)的 現(xiàn)在開的發(fā)票 認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng) 怎么做分錄呢 老師 謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:43

你好;? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用 ; 然后你認(rèn)證 還得 開紅字信息表; 做轉(zhuǎn)出分錄。 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后收到退款 :借銀行存款貸管理費(fèi)用? ?

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 09:44

老師 去年做的管理費(fèi)用 今年調(diào)整不得用以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:44

你好;? 你什么準(zhǔn)則的 ;? 我還以為你今年的??

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 09:45

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年7月當(dāng)時(shí)付了3萬費(fèi)用做的管理費(fèi)用 沒有開發(fā)票 然后今年把費(fèi)用3206開了發(fā)票 然后把剩下的錢退回來了 現(xiàn)在該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:48

你好;? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤分配- 未分配利潤 ;? ?然后轉(zhuǎn)出 :借利潤分配- 未分配利潤貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;收到退款:借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ?

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 09:56

老師,我這樣做的可不可以,你幫我看看做對(duì)沒有

老師,我這樣做的可不可以,你幫我看看做對(duì)沒有
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齊紅老師 解答 2022-12-28 09:57

你好; 看我寫的分錄來做哦? ;你都沒有以前年度損益調(diào)整科目哦? ?

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 10:26

老師 什么意思呢 什么沒有以前年度損益調(diào)整科目啊

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:30

你好; 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目 哈;? ??

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 10:31

哦哦 那意思我做的分錄就是錯(cuò)的哈 老師 你在重新幫我寫下分錄 帶上數(shù)字 謝謝你了 麻煩你了

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:35

你好 ; 是的;? 按照我寫的分錄來做; 你進(jìn)項(xiàng)稅是多少金額? ??

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 10:37

老師 費(fèi)用金額是3206 發(fā)票是3024.53加進(jìn)項(xiàng)181.47 麻煩老師幫我寫下分錄 謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:41

你好;??? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅181.47?貸利潤分配- 未分配利潤181.47? ;? ?然后轉(zhuǎn)出 :借利潤分配- 未分配利潤181.47?貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出181.47? ;收到退款:借銀行存款26794貸利潤分配-未分配利潤?26794 ?

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快賬用戶7334 追問 2022-12-28 10:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-28 10:48

?不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? ? 那你認(rèn)證了發(fā)票嗎; 是否要紅沖發(fā)票;? ?才好 考慮是否 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 和紅沖費(fèi)用去? ?
2022-12-28
把原來的紅沖。借借未分配利潤三萬負(fù)數(shù)。貸銀行存款三萬負(fù)數(shù)。 。借以前年度損益調(diào)整。進(jìn)項(xiàng)稅額。銀行存款。
2022-12-28
借銀行存款26794 貸管理費(fèi)用26794
2022-04-03
收到發(fā)票,你沖之前的預(yù)付就可以。
2020-04-01
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