你好;? ? 那你認(rèn)證了發(fā)票嗎; 是否要紅沖發(fā)票;? ?才好 考慮是否 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 和紅沖費(fèi)用去? ?
我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個(gè)錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對(duì)方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲(chǔ)費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬塊的倉儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對(duì)方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
老師,3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,去年12月份會(huì)計(jì)直接做的借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)50萬 那個(gè)時(shí)候沒有收到發(fā)票,就直接做的費(fèi)用 然后也報(bào)了第四季度的所得稅,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢
老師,去年有個(gè)7月憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款3萬,當(dāng)時(shí)說是付的倉儲(chǔ)費(fèi)用,所以付了3萬,借的管理費(fèi)用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
老師,去年有個(gè)7月憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用3萬,貸銀行存款3萬,當(dāng)時(shí)說是付的倉儲(chǔ)費(fèi)用,所以付了3萬,借的管理費(fèi)用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲(chǔ)費(fèi)用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好老師!在今年3月份繳納了2022年的殘保金,然后稅收優(yōu)惠政策出來后,這個(gè)月收到了退回這筆錢,請(qǐng)問怎么做分錄呢? 當(dāng)時(shí)繳納的分錄是: 借:管理費(fèi)用650 貸:銀行存款650
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
老師 當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票 今年才開的發(fā)票
相當(dāng)于當(dāng)時(shí)付了3萬沒有開發(fā)票 然后今年把費(fèi)用3206開了發(fā)票 然后把剩下的錢退回來了 現(xiàn)在該怎么做賬呢
你好; 今年開的; 你要 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沒有 ; 如果沒有; 就把發(fā)票退給銷售方; 銷售方 自己去紅沖;重新開票給你? ?
對(duì)的 現(xiàn)在開的發(fā)票 認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng) 怎么做分錄呢 老師 謝謝你
你好;? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用 ; 然后你認(rèn)證 還得 開紅字信息表; 做轉(zhuǎn)出分錄。 借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后收到退款 :借銀行存款貸管理費(fèi)用? ?
老師 去年做的管理費(fèi)用 今年調(diào)整不得用以前年度損益調(diào)整嗎
你好;? 你什么準(zhǔn)則的 ;? 我還以為你今年的??
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年7月當(dāng)時(shí)付了3萬費(fèi)用做的管理費(fèi)用 沒有開發(fā)票 然后今年把費(fèi)用3206開了發(fā)票 然后把剩下的錢退回來了 現(xiàn)在該怎么做賬呢
你好;? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅貸利潤分配- 未分配利潤 ;? ?然后轉(zhuǎn)出 :借利潤分配- 未分配利潤貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;收到退款:借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ?
老師,我這樣做的可不可以,你幫我看看做對(duì)沒有
你好; 看我寫的分錄來做哦? ;你都沒有以前年度損益調(diào)整科目哦? ?
老師 什么意思呢 什么沒有以前年度損益調(diào)整科目啊
你好; 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目 哈;? ??
哦哦 那意思我做的分錄就是錯(cuò)的哈 老師 你在重新幫我寫下分錄 帶上數(shù)字 謝謝你了 麻煩你了
你好 ; 是的;? 按照我寫的分錄來做; 你進(jìn)項(xiàng)稅是多少金額? ??
老師 費(fèi)用金額是3206 發(fā)票是3024.53加進(jìn)項(xiàng)181.47 麻煩老師幫我寫下分錄 謝謝你
你好;??? ? 借進(jìn)項(xiàng)稅181.47?貸利潤分配- 未分配利潤181.47? ;? ?然后轉(zhuǎn)出 :借利潤分配- 未分配利潤181.47?貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出181.47? ;收到退款:借銀行存款26794貸利潤分配-未分配利潤?26794 ?
謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好? ?