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5.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷額101.7萬(wàn)元,銷售餐飲服務(wù)取得含增值稅銷額21.2萬(wàn)元。已知,銷售貨物的增值稅稅率為13%,銷售餐飲服務(wù)的增值稅稅率為6%。計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元?6.某增

2022-03-28 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-28 18:32

您好,根據(jù)您的理解,101.7*0.13/1.13+21.2*0.06/1.06

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同學(xué)你好 該商場(chǎng)增值稅銷項(xiàng)稅=101.7/(1%2B13%)*13%%2B21.2/(1%2B6%)*6%=12.9
2022-03-28
您好,根據(jù)您的理解,101.7*0.13/1.13+21.2*0.06/1.06
2022-03-28
計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額 銷售貨物不含稅銷售額:萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額為萬(wàn)元。 銷售餐飲服務(wù)不含稅銷售額:萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額為萬(wàn)元。 總的銷項(xiàng)稅額:萬(wàn)元。 計(jì)算應(yīng)納稅額 應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額為萬(wàn)元,應(yīng)納稅額為萬(wàn)元。 綜上,(1)銷項(xiàng)稅額為萬(wàn)元;(2)應(yīng)納稅額為萬(wàn)元。
2024-12-10
您好 (1)計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷項(xiàng)稅額; 226/(1%2B0.13)*0.13%2B37.1/(1%2B0.06)*0.06=28.1 萬(wàn)元 (2)計(jì)算該商場(chǎng)應(yīng)納稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額13000元 需要繳納增稅28.1-1.3=26.8萬(wàn)元
2024-03-29
您好 甲商場(chǎng)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額101.7/1.13*0.13%2B25.6/1.06*0.06=13.1490566038
2022-04-02
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