同學(xué):你好。發(fā)票不用給對方。沖紅,原分錄沖紅。負(fù)數(shù)發(fā)票及沖紅的發(fā)票附在后面。
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請問下 這個(gè)發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
1月份開具了一張發(fā)票未寄給購買方,2月份做紅字沖銷了,這兩份發(fā)票需要郵寄給購買方嗎? 那怎樣才是規(guī)范的做法呢?
老師我方是購買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
我們是銷售方,10月開的藍(lán)字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方,同時(shí)對方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎
購買方發(fā)票聯(lián)9月份做賬了,但沒認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生銷售退貨,購買方是不是直接在賬上沖了就行,我們還需要把紅字發(fā)票郵寄給對方么?
老師請問項(xiàng)目的臨時(shí)人工費(fèi),已經(jīng)申報(bào)了自然人電子商務(wù)局的工資薪金,請問在做憑證的時(shí)候計(jì)入什么科目?借:在建工程-安裝工程貸:銀行存款可以嗎?
(1)因乙公司的信用等級下降,甲公司將持有并分類為以攤余成本計(jì)量的乙公司債券全部出售,同時(shí)將該類別的債權(quán)投資全部重分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn); 這點(diǎn)是變更成以出售為目的了,不滿足1、2的合同現(xiàn)金流只能分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)也就是第三類是不是!
老師好,我是會員,我怎么聽不了精講課
老師請問客戶舉報(bào)發(fā)票違法,稅管要求提交資料調(diào)查,但是客戶又說提交了撤銷,但是稅管又說沒有接收到撤銷,這樣的情況該怎么處理?
老師您好!一般納稅人酒店,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,前臺領(lǐng)的用于清潔公區(qū)的清潔工具還有前臺領(lǐng)用的辦公用品什么的,應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用,屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,實(shí)收資本200萬怎么做賬?
老師,請問職工福利費(fèi)的發(fā)生總共100000元,無票部分是50000元,,工部總額是80萬元,不超工資額的14%部分不用調(diào)出來,800000*14%=112000元,那這個(gè)112000是用那個(gè)跟他做對比呢?
年度納稅總額看哪個(gè)科目
凈資產(chǎn)就是報(bào)表上所有者權(quán)益的數(shù)字嗎
小規(guī)模納稅人季度收入超過30萬,怎么做會計(jì)分錄
1個(gè)是1月份開的,1個(gè)是2月份開的,分別計(jì)入2個(gè)月,還是做在1個(gè)月里呢?
不給購買方郵寄了,那我把3聯(lián)都粘貼記賬憑證里嗎?怎樣是規(guī)范的做法呢?望老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
以專票為例: 1月開的。2月開了紅字申請表及負(fù)數(shù)發(fā)票,1.做賬時(shí),原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請表。訂在一起就行了。 2月開了正確的發(fā)票:做分錄,附件:正確的發(fā)票。
那紅字發(fā)票的2、3聯(lián),如何處理呢?
老師,還在嗎?
同學(xué),您好。1月開的。2月開了紅字申請表及負(fù)數(shù)發(fā)票, 在2月做賬時(shí),原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請表。訂在一起就行了。
2月的負(fù)數(shù)發(fā)票指的是三聯(lián)齊全的發(fā)票
好的,謝謝老師耐心解答
好的,同學(xué)。祝您工作順利。