同學(xué):你好。發(fā)票不用給對方。沖紅,原分錄沖紅。負(fù)數(shù)發(fā)票及沖紅的發(fā)票附在后面。
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對方 對方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票 請問下 這個發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
1月份開具了一張發(fā)票未寄給購買方,2月份做紅字沖銷了,這兩份發(fā)票需要郵寄給購買方嗎? 那怎樣才是規(guī)范的做法呢?
老師我方是購買方,8月份進項稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
我們是銷售方,10月開的藍字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍字發(fā)票郵寄給對方嗎
購買方發(fā)票聯(lián)9月份做賬了,但沒認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生銷售退貨,購買方是不是直接在賬上沖了就行,我們還需要把紅字發(fā)票郵寄給對方么?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
1個是1月份開的,1個是2月份開的,分別計入2個月,還是做在1個月里呢?
不給購買方郵寄了,那我把3聯(lián)都粘貼記賬憑證里嗎?怎樣是規(guī)范的做法呢?望老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
以專票為例: 1月開的。2月開了紅字申請表及負(fù)數(shù)發(fā)票,1.做賬時,原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請表。訂在一起就行了。 2月開了正確的發(fā)票:做分錄,附件:正確的發(fā)票。
那紅字發(fā)票的2、3聯(lián),如何處理呢?
老師,還在嗎?
同學(xué),您好。1月開的。2月開了紅字申請表及負(fù)數(shù)發(fā)票, 在2月做賬時,原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請表。訂在一起就行了。
2月的負(fù)數(shù)發(fā)票指的是三聯(lián)齊全的發(fā)票
好的,謝謝老師耐心解答
好的,同學(xué)。祝您工作順利。