同學(xué)你好 直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外就行了
老師應(yīng)交稅費(fèi)借方一直有余額,怎么調(diào)賬啊,實(shí)際不欠稅,好幾年了一直這樣,怎么把賬調(diào)平?
會(huì)計(jì)以前年度做錯(cuò)科目,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方一直有余額,該怎么調(diào)平該科目
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師好,以前年的稅盤的服務(wù)費(fèi),直接這樣做憑證了,現(xiàn)在減免稅有借方余額,這個(gè)怎么調(diào)啊
老師,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方這個(gè)怎么調(diào),實(shí)際業(yè)務(wù)期末沒有應(yīng)交的稅費(fèi),主要是因?yàn)榍捌谫~務(wù)處理錯(cuò)誤,追溯的話就要好幾年,怎么樣能寫一個(gè)分錄直接調(diào)
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少