你好;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方掛著即可? ?
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí),第一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 第二步:借:應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅, 做完分錄以后進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,未交增值稅借方也還有余額,怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額
比如進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬。 請(qǐng)問增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
老師每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),我可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是得要先做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,一般納稅人, 9月,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 我這邊還需要做一筆: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 還要做一筆這樣的憑證嗎?
本月進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,不用交增值稅。做憑證時(shí)還要做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方的憑證嗎,還是只要做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額就可以了
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
好的,謝謝老師
?沒事的;希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??