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月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時,第一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—未交增值稅 第二步:借:應(yīng)交增值稅—增值稅—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅, 做完分錄以后進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,未交增值稅借方也還有余額,怎樣規(guī)范的做才能把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅借方余額

2020-11-30 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-30 10:34

你好,為什么進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后借方還會有余額?應(yīng)全額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的啊

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快賬用戶2456 追問 2020-11-30 10:36

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:36

那也是要全額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不留余額,余額在未交增值稅。

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快賬用戶2456 追問 2020-11-30 10:37

嗯,我想問的就是應(yīng)該怎么轉(zhuǎn),怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:41

就按你上面說的分錄做。進(jìn)銷全額結(jié)轉(zhuǎn)完,進(jìn)銷不留余額。期末余額在未交增值稅科目。借方代表留抵稅額,貸方代表應(yīng)納。

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快賬用戶2456 追問 2020-11-30 10:44

不太理解老師說的意思,我做完前面兩步之后 銷項(xiàng)已經(jīng)沒有余額了 我現(xiàn)在是想把進(jìn)項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)入到 未交增值稅 借方余額里 是直接可以 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增-進(jìn)項(xiàng)稅嗎

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快賬用戶2456 追問 2020-11-30 10:45

這樣做合規(guī)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-30 10:50

這就是正常賬務(wù)處理的。

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你好,為什么進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后借方還會有余額?應(yīng)全額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的啊
2020-11-30
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細(xì)
2022-06-10
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
好,對的,是的,這個是正確的,沒有重復(fù)哪一個重復(fù)了,你做第一個和第二個,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒有余額了。
2023-10-10
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
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