您好正常。您好,正常來說應該是一致的。您好,正常來說應該是一致的。
請問老師第三季度A200000中華人民共和國所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)沒有營業(yè)外收入項,只有營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,營業(yè)外收入填不進去
老師請問填預繳企業(yè)所得稅季度申報表時的營業(yè)收入都包括那些收入嗎?是否包括其他業(yè)務收入和營業(yè)外收入嗎
老師,請問我們在做個人所得稅年度匯算清繳的時候這里的收入總額是不是包括了營業(yè)外收入?
老師,請問我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳的時候,營業(yè)外收入計入收入總額。和我季度預交的時候收入不一致,可以嗎?我季度預交的申報表沒有提現(xiàn)營業(yè)外收入
老師你好!我有個單位收入有政府補助這塊,入賬的時候是做營業(yè)外收入的,在季報的時候,企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表(。A類)中但是營業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風險提供就營業(yè)收入小于營業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
打車費可以抵扣嗎。?客運費
我這家公司有點坑 A公司是母公司 B公司是老板單獨成立的公司 制造?電商 ,電商倉庫已搬到我A公司的子公司C公司,C公司還在籌建期 租用的廠房還在生產(chǎn)B公司的貨物.目前電商倉庫的貨物一直在對外賣 后續(xù)想再C公司當?shù)爻闪⒁患译娮由虅展緛磉\營這個電商倉庫 目前電子商務公司還在創(chuàng)建中 。 現(xiàn)在想從新簽署一家快遞公司 前期想讓C公司先承擔運費 后續(xù)再和電子商務公司結算 快遞費發(fā)票開給C公司
我想問下分紅了 利潤分配在借方 該怎么做賬務處理
請問 達人傭金2024年發(fā)票沒有取得,借方以前年度損益調(diào)整 紅字 貸方什么科目?這個錢平臺已經(jīng)付給對方了
老師,現(xiàn)在開紅字發(fā)票有紅字發(fā)票確認單嗎?我收到紅字電子發(fā)票。上面有寫被紅沖發(fā)票和紅字發(fā)票信息確認單編號
老師,請問我23年房租租金沒有開發(fā)票做了調(diào)增,但幾年補開了,現(xiàn)在匯算清繳那里做調(diào)減的話我要放哪里呢
老師,我們公司補繳經(jīng)營所得稅,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,請問暫估成本開多了回來要怎么調(diào)整 ,多開的我可以劃分到2025年5月份成本中嗎?都在一張發(fā)票總額上
請問使用財務軟件,會計有必要看出納的做賬嗎?
老師,供貨給我開了進項票,我方未付款,現(xiàn)在對方說不用付款給他,他已經(jīng)折扣了,我這邊要怎么處理?
因為預交申報的時候只有收入和成本就沒體現(xiàn)。那這樣的情況下我怎么應該怎么做
因為預交申報的時候只有收入和成本就沒體現(xiàn)。那這樣的情況下我怎么應該怎么做
以前申報有錯誤的,您可以更正申報。
哦哦。好的
哦哦。好的
不客氣祝您工作不客氣,祝您工作學習愉快。