你好需要計算做好了發(fā)給你
第四節(jié) 生產(chǎn)過程的核算 永峰機(jī)器廠2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.根據(jù)本月發(fā)出材料匯總表,本月共領(lǐng)用A材料65000元,其中,甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用34000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用31000元;耗用B材料12000元,其中,甲產(chǎn)品耗用6000元,乙產(chǎn)品耗用3000元,車間一般耗用1800元,廠部耗用1200元。 2. 分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資:甲產(chǎn)品43000元,乙產(chǎn)品39000元; 管理人員工資:車間4000元,廠部8000元,銷售部門6000元。 3. 計提本月份固定資產(chǎn)折舊費,其中,生產(chǎn)車間4000元,廠部2000元。 4. 本月發(fā)生制造費用共計16200元,計算分配(采用工時比例法,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時4000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時3000小時)并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用 5. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已完工入庫產(chǎn)成品的生產(chǎn)成本。本月初甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5000元,乙產(chǎn)品月初在產(chǎn)品成本1200元,甲、乙產(chǎn)品月末均無在產(chǎn)品。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
【任務(wù)背景資料】 光明廠2021年12月發(fā)生以下生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品): (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹聭?yīng)分擔(dān)的房租2000元。 (3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,生產(chǎn)Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 (5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 (6)分配工資費用,其中Ⅰ號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺,全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 【要求】 (1)根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計分錄(技能Ⅲ訓(xùn)練)。 (2)根據(jù)會計分錄,完成T形賬戶的過賬(技能VI訓(xùn)練)。 (1)技能Ⅲ訓(xùn)練:編制生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)會計分錄(請在下方答題)
3-1編制會計分錄—―生產(chǎn)業(yè)務(wù)光明廠2019年12月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù):1.將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。2.生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,II號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。3.用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。4.計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。5.分配工資費用,其中I號產(chǎn)品工人工資34000元1I號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。6.用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。7.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。8.本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、1I號產(chǎn)品各100臺,全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品)(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費用其中I號產(chǎn)品工人工資(34000元,II號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號產(chǎn)品耗用材料180o00元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,I1號產(chǎn)品工人工資66o00元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、II號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本?!疽蟆扛鶕?jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計分永。
老師您好,請問廣交會的攤位費入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費用超過公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應(yīng)付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計算遞延費用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
1借應(yīng)付職工薪酬58000 貸銀行存款58000
2.借預(yù)付賬款600 貸銀行存款600
借制造費用200 貸預(yù)付賬款200
3.借生產(chǎn)成本~1號產(chǎn)品120000 -‖產(chǎn)品180000 只要不是4200 管理費用1500 貸原材料306700
4借管理費用7500 貸庫存現(xiàn)金7500
5.借制造費用11000 管理費用6500 貸累計折舊17600
6借生產(chǎn)成本~1號產(chǎn)品34000 -‖產(chǎn)品66000 制造費用16000 管理費用8000 貸應(yīng)付職工薪酬124000
7借制造費用5000 貸銀行存款5000
8制造費用金額合計是 200+4200+11000+16000+5000=36400 1產(chǎn)品分配36400*34/100=12376 2產(chǎn)品分配36400*66/100=24024
借生產(chǎn)成本~1號產(chǎn)品12376 -‖產(chǎn)品24024 貸制造費用36400
91產(chǎn)品成本是120000+34000+12376=166376 2產(chǎn)品成本是180000+66000+24027=270027
借庫存商品-1產(chǎn)品166376 -2產(chǎn)品270027 貸生產(chǎn)-1產(chǎn)品166376 -2產(chǎn)品270027